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Q

如果有買東西,對方也對東西進行了加工,對方開票,開了勞務票。但是這屬于買東西,順便有加工,這種發(fā)票,入物料費用,還是入勞務費?

2024-01-07 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-07 16:43

您好 請問材料是您單位購買的 還是對方單位購買的

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快賬用戶5044 追問 2024-01-07 16:45

我們從對方公司買的材料。對方在材料上面按照我們的要求有加工

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齊紅老師 解答 2024-01-07 16:45

那應該對方開具產(chǎn)品發(fā)票給您單位的 不是加工費發(fā)票

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快賬用戶5044 追問 2024-01-07 16:58

現(xiàn)在已經(jīng)是勞務發(fā)票了,怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-01-07 16:59

那跟對方協(xié)商 應該按照產(chǎn)品開具 您沒有材料發(fā)票 只有加工費發(fā)票 不合理的

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快賬用戶5044 追問 2024-01-07 17:09

那是以后的事情了 現(xiàn)在要怎么處理發(fā)票呢

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齊紅老師 解答 2024-01-07 17:09

把加工費發(fā)票退給對方 重新開具材料發(fā)票啊

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快賬用戶5044 追問 2024-01-07 17:10

不能退了

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齊紅老師 解答 2024-01-07 17:11

那不能退了 這張發(fā)票 您就只好入賬了啊 沒其他辦法處理

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快賬用戶5044 追問 2024-01-07 17:15

入勞務還是材料?

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齊紅老師 解答 2024-01-07 17:28

那您計入材料 因為是加工材料發(fā)生的

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您好 請問材料是您單位購買的 還是對方單位購買的
2024-01-07
你好同學,可以的同學,可以認證抵扣
2020-08-14
你好同學,你是代賬會計還是在他企業(yè)入職的正式員工?損失代賬,大可不必,沒見到發(fā)票就記在往來款中,有發(fā)票再沖賬。若是正式會計,那就要像你說的問清楚業(yè)務到底怎么回事。
2022-10-30
對方要開具紅字發(fā)票過來 已經(jīng)跨月了 不能作廢
2019-07-23
你好,是的,是這樣處理的,
2020-08-11
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