你好,是之前第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,利潤總額填寫錯(cuò)誤了嗎?
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人第三季度利潤總額是1009.92,本年累計(jì)利潤總額是4821.97,第一季度和第二季度企業(yè)所得稅費(fèi)用一共是170.31,第三季度企業(yè)所得稅費(fèi)用是4821.97*5%—170.31=70.78是這樣的嗎
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,第四季度利潤額10萬,年度可彌補(bǔ)的利潤11萬,第四季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)全年虧損,但是第四季度有利潤,第四季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
如果匯算清繳的年度納稅申報(bào)表的利潤總額跟預(yù)繳的企業(yè)所得稅報(bào)表的利潤總額不一樣,需要更正第四季度的預(yù)繳的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?還是直接報(bào)就可以了?
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人第四季度企業(yè)所得稅季報(bào),如果跟年報(bào)的利潤總額不一樣需要更改嗎
25年1月份做了股東變更,申報(bào)24年匯算清繳的時(shí)候是按照原來的股東的信息申報(bào)還是按照變更后的信息申報(bào)
老師,我們買了一些舊的機(jī)器設(shè)備,每臺(tái)單價(jià)在10萬以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個(gè)公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細(xì)賬還用找原來的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時(shí)入到固定資產(chǎn)里面了,也計(jì)提折舊了,怎么更正過來?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開運(yùn)輸發(fā)票稅率是多少
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運(yùn)輸票一年可以開多少免稅票
企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失,追補(bǔ)確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除,也就是3年前。請(qǐng)問如何做賬?如何在稅務(wù)局申報(bào)?是改三年前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)上起征點(diǎn)超六萬開始計(jì)算嗎?是含稅收入×百分之三嗎
老師,一般納稅人能開普票嗎
對(duì)申報(bào)表利潤總額錯(cuò)了。我可以不更正,等匯算清繳的時(shí)候按正確的填報(bào)嗎
你好,既然有錯(cuò)誤,就應(yīng)當(dāng)及時(shí)更正才是的?
老師,去年我第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳方式是虧損的。后來匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬錯(cuò)了,就重新改賬做的匯算清繳。那么預(yù)繳的申報(bào)表當(dāng)時(shí)沒改。是去年的老師
是針對(duì)這個(gè)回復(fù),還有什么疑問嗎?
老師去年第四季度季度申報(bào)表我是虧損,就沒有交所得稅。如果我按正確的更正,有利潤要預(yù)繳,會(huì)有滯納金,而且我年報(bào)已經(jīng)更正了,并且稅款全部補(bǔ)齊了
你好,之前有錯(cuò)誤,總不能放著錯(cuò)誤不管吧