你好,是收的錢全額進了收入,付的全額進了成本,繳納的增值稅做借:未交增值稅 貸:銀行存款?
一般納稅人 進項 借費用 應交稅費進項稅額 貸銀行 銷項 借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額 轉出未交增值稅 是不是就就是銷項減去進項的金額 手動做憑證 借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 貸 應交稅費未交增值稅 等繳納的時候 借未交增值稅 貸銀行存款
老師我上月轉出未交增值稅,本月繳納的增值稅,做了借未交增值稅貸銀行存款,請問老師我月底還要做借銷項貸轉出未交增值稅嗎?
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應交增值稅-進行稅額 應交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應該加一個分錄變成 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交增值稅-銷項 貸,應交增值稅-進項 貸,應交稅金-轉出未交增值稅 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
請問一下,因為做內賬銷售憑證沒有做銷項稅額,成本也沒做進項稅額,只做繳納的增值稅。 借:轉出未交增值稅 貸:未交增值稅 借:未交增值稅 貸:銀行存款 請問這樣累計到年底轉出未交增值稅的余額用哪個科目核銷?
老師想請問一下年末進項稅額銷項稅額如何做轉出,還是需要每月底做轉出,如果本月進項大于銷項月末借:未交增值稅貸:轉出未交增值稅,本月進項小于銷項借:轉出未交增值稅貸:未交增值稅,次月繳稅借:未交增值稅貸:銀行?轉出多交增值稅是用已交稅金科目嗎?
請老師寫下完整會計分錄,并解釋一下答案的原理,謝謝
老師,公司是20年成立的,需要在什么期限內全部實繳?
請問公司租的汽車用于公司可以嗎,然后油費這些怎么報銷
6月份底之前不要再開具發(fā)票,截止到現(xiàn)在已經(jīng)開具100000元,再開具,七月份就需要繳納企業(yè)所得稅,會計發(fā)這樣信息給老板,算不算違規(guī),老師可以發(fā)嗎?小白
我公司繁殖母牛計入“生產(chǎn)性生物資產(chǎn)”,折舊借方計入“生產(chǎn)成本”,那么生產(chǎn)成本科目會結轉到新出生犢牛的成本里,但是如果淘汰一批繁殖母牛,如何做漲,請詳細解答!
憑證類別,寫什么?框框底下,XX年 第XX號,寫什么?裝訂也是寫會計嗎?附件共計多少張也要寫嗎?
老師,公司賬上欠股東100萬,公司注冊資本一直沒有實繳,可以債轉股么?
老師,公司是20年成立的,需要在什么期限內全部實繳?
老師,法人變更有什么要求的
老師,公司賬上欠股東100萬,公司注冊資本一直沒有實繳,可以債轉股么?
是的老師
那做借:轉出未交增值稅 貸:未交增值稅 是按銷項減去進項做的嗎?
實際繳納的增值稅做的
那這轉的沒意義呀,體現(xiàn)不出還有沒應交未交的,累計到年底轉出未交增值稅的余額實際是當年累計交的增值稅
是這樣的
實際交的增值稅也算公司成本了吧?
這個科目余額年底想清掉的
按會計準則是不屬于的,但你內賬這樣做的話,收入成本相當沒考慮稅,你把這個交的稅轉稅金及附加吧
收到,謝謝老師
不用謝,祝工作順利