你好,是收的錢(qián)全額進(jìn)了收入,付的全額進(jìn)了成本,繳納的增值稅做借:未交增值稅 貸:銀行存款?
一般納稅人 進(jìn)項(xiàng) 借費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行 銷項(xiàng) 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是就就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額 手動(dòng)做憑證 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 等繳納的時(shí)候 借未交增值稅 貸銀行存款
老師我上月轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月繳納的增值稅,做了借未交增值稅貸銀行存款,請(qǐng)問(wèn)老師我月底還要做借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
之前代賬的分錄是 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個(gè)分錄,我的賬上 應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 在不斷累積, 我是不是應(yīng)該加一個(gè)分錄變成 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
請(qǐng)問(wèn)一下,因?yàn)樽鰞?nèi)賬銷售憑證沒(méi)有做銷項(xiàng)稅額,成本也沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅額,只做繳納的增值稅。 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 借:未交增值稅 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)這樣累計(jì)到年底轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額用哪個(gè)科目核銷?
老師想請(qǐng)問(wèn)一下年末進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額如何做轉(zhuǎn)出,還是需要每月底做轉(zhuǎn)出,如果本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末借:未交增值稅貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅,次月繳稅借:未交增值稅貸:銀行?轉(zhuǎn)出多交增值稅是用已交稅金科目嗎?
老師 收了4000萬(wàn) 交多少稅 都交什么稅怎么算
公司轉(zhuǎn)讓了,要支付十幾年工齡的員工遣散費(fèi)嗎?
樸老師,可以詳細(xì)說(shuō)一下,一般納稅人和個(gè)體戶、小規(guī)模納稅人3種的納稅方式與區(qū)別嗎?感謝
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方要普票,該怎么操作哈
b公司賣(mài)出100萬(wàn)機(jī)器給A ,現(xiàn)金走賬。沒(méi)有發(fā)票。雙方財(cái)務(wù)賬上沒(méi)有提現(xiàn),現(xiàn)在3年后。A需要把機(jī)器賣(mài)出去,要B開(kāi)發(fā)票。B該怎么開(kāi)??梢园春贤瑑r(jià)開(kāi)嗎?后續(xù)如何財(cái)務(wù)處理
出口技術(shù)服務(wù)服務(wù)免增值稅怎么操作
老師1165.05的增值稅需要繳納多少附加稅
老師,工人給我們公司做統(tǒng)防打藥,對(duì)方開(kāi)了現(xiàn)代服務(wù) 病蟲(chóng)害打藥發(fā)票,個(gè)稅申報(bào)是按勞務(wù)報(bào)酬直接扣掉20個(gè)點(diǎn)是吧
老師,有個(gè)問(wèn)題想求教您,我剛接手了一個(gè)臺(tái)球廳,發(fā)現(xiàn)有30多個(gè)的賬對(duì)不上,因?yàn)槭堑谝淮谓邮诌@類型的工作,我該從哪幾點(diǎn)入手,快速的找出問(wèn)題所在呢?
老師,我現(xiàn)在還沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,然后現(xiàn)在只需要做宋生老師說(shuō)的第一種情況暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的分錄對(duì)吧?就是,借:銀行存款 ,貸:應(yīng)收賬款- A公司
是的老師
那做借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 是按銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)做的嗎?
實(shí)際繳納的增值稅做的
那這轉(zhuǎn)的沒(méi)意義呀,體現(xiàn)不出還有沒(méi)應(yīng)交未交的,累計(jì)到年底轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額實(shí)際是當(dāng)年累計(jì)交的增值稅
是這樣的
實(shí)際交的增值稅也算公司成本了吧?
這個(gè)科目余額年底想清掉的
按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不屬于的,但你內(nèi)賬這樣做的話,收入成本相當(dāng)沒(méi)考慮稅,你把這個(gè)交的稅轉(zhuǎn)稅金及附加吧
收到,謝謝老師
不用謝,祝工作順利