借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
去年做的暫估,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,沒有收到票,匯算清繳調(diào)增了。匯算后收到了部分發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)帳怎么做呢?
老師,去年暫估了一部分成本,沒有拿到發(fā)票,錢也沒有支付,現(xiàn)在匯算納稅調(diào)增,賬面怎么平賬?
去年暫估的成本,今年來不了發(fā)票了,我要匯算清繳調(diào)增,分錄怎么做呢 我當(dāng)初暫估的時(shí)候貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在沒有票了,我要怎么平賬
做賬22年的暫估,在23年匯算的時(shí)候調(diào)增交了所得稅,之前做賬 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在不付,也收到發(fā)票了,做賬還是紅沖嗎
之前年度應(yīng)付賬款,暫估里面,現(xiàn)在部分不付了,也沒有收到發(fā)票,在隔年所得稅匯算的時(shí)候調(diào)增了的,現(xiàn)在怎么做分錄
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進(jìn)來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,看以前會(huì)計(jì)做的賬,這個(gè)分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費(fèi)合理不
扣減土地價(jià)款抵減的銷項(xiàng)稅額,在確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入上怎么使用???
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來貸款,這個(gè)應(yīng)該怎么做,沒有思路;還有一點(diǎn)就是一直以來內(nèi)賬都是不能對(duì)外的,這家企業(yè)以前都沒做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個(gè)內(nèi)賬需要從2022年開始做,還得用來貸款的,咋整
施工完成后,壓的質(zhì)保金,現(xiàn)在結(jié)算,現(xiàn)在開票開什么名稱
土地增值稅應(yīng)稅收入,我看有人是用不含稅收入+含稅土地價(jià)款確認(rèn),還有人是用(含稅收入-含稅土地價(jià)款)/(1+9%)+含稅土地價(jià)款/(1+9%)?9%計(jì)算,兩種方式哪個(gè)對(duì)呢
酒店的房租應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用還是進(jìn)成本
老師請(qǐng)問一下,殘保金申報(bào)表的上年在職職工工作總額怎么計(jì)算
老師你好,我們現(xiàn)在有一個(gè)業(yè)務(wù)是賺差價(jià)的,現(xiàn)在客戶直接繞過我的上游找到我們,讓我們直接給他提供貨源走私賬,本來之前差額入的是營(yíng)業(yè)外收入,但是我們付款并不是進(jìn)步就能結(jié)清,所以未支付完的款就用了其他應(yīng)收-往來這個(gè)科目過渡,但是現(xiàn)在由于他提出走私賬,收款的時(shí)候還是可以入營(yíng)業(yè)外收入沒問題,但是付款的時(shí)候不能再用其他應(yīng)收往來這個(gè)科目了,因?yàn)樵儆眠@個(gè)科目過渡的話就跟之前的賬混在一起就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)科目余額不對(duì),本來之前掛的是未付款給供應(yīng)商的金額,再?zèng)_這個(gè)科目,余額只會(huì)變小,我現(xiàn)在說的是內(nèi)賬的操作,但是樺其他科目又會(huì)有余額無法平賬
不需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目,你是哪個(gè)準(zhǔn)則做賬?
好的,小企業(yè)的,,如果是有發(fā)票,但是不付款了,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
可以的,可以這么做。
好的,轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),12月就是要計(jì)提按10%的盈余公積了嘛
你好,你看一下你單位是盈利的吧,是盈利的才需要計(jì)提
是的24年利潤(rùn)表有利潤(rùn),除了計(jì)提盈余公積,賬上沒有錢不分紅,分錄只是計(jì)提盈余公積的分錄嘛
對(duì)的,是的計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)。