同學(xué)您好,理論上,只要沒(méi)收回來(lái)的,都確認(rèn)應(yīng)收賬款
物業(yè)公司每個(gè)月有很多應(yīng)收款,(物業(yè)費(fèi))。請(qǐng)問(wèn)這些應(yīng)收款需要做成收入嗎?還是根據(jù)實(shí)際收到的物業(yè)費(fèi)做收入
我們是一家小規(guī)模納稅人,物業(yè)公司,平時(shí)的物業(yè)費(fèi)我是按月確認(rèn)一次收入,對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交而沒(méi)交的我是借應(yīng)收款賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在欠費(fèi)收不到了,公司要免掉他這幾個(gè)月的物業(yè)費(fèi),我是把分錄紅沖,還是計(jì)入借營(yíng)業(yè)外支出呢,貸應(yīng)收賬款呢?
物業(yè)公司計(jì)提物業(yè)管理費(fèi)做賬為:借:應(yīng)收賬款 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 假如月結(jié)時(shí)費(fèi)用沒(méi)有全部收齊,借:銀行存款 80 貸:應(yīng)收賬款 80,那么需要把未收到的20從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中沖減出來(lái)嗎?分錄要怎么做呢?
物業(yè)小規(guī)模公司需要把每月出的賬單先做賬嗎?借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 —未開(kāi)票收入 應(yīng)交稅費(fèi) ,做未開(kāi)票收入報(bào)稅,然后等業(yè)主來(lái)交款時(shí)借銀行存款貸應(yīng)收賬款,如果有開(kāi)發(fā)票的先沖紅未開(kāi)票收入再記發(fā)票收入,這個(gè)流程對(duì)嗎?大神指教一下
物業(yè)公司,應(yīng)交物業(yè)費(fèi)未交的部分要在賬目上體現(xiàn)嗎?還是等業(yè)主實(shí)際繳納時(shí)再記賬?
老師,小型微利企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)是否屬于小型微利企業(yè),以企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果為準(zhǔn)。企業(yè)首次企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果符合小型微利企業(yè)政策,那下年整年都可享受該政策?如果以后年度匯算清繳后確定你不符合條件,需要從當(dāng)年7月1日起停止享受“六稅兩費(fèi)”減免政策?
怎樣把表格中的綠三角去掉
老師,我們的供應(yīng)商給我們折扣折讓?zhuān)瑢?duì)之前給我們開(kāi)過(guò)的票做紅沖處理,這部分紅沖金額和本月的打款金額一起再開(kāi)正數(shù)發(fā)票給我們,這兩部分怎么做賬
所得稅申報(bào)表填實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬包含發(fā)放的一次性年終獎(jiǎng)嘛?
海關(guān)截圖在哪截。老師
申報(bào)第三季度增值稅,8月的一個(gè)票,還有9月的票沒(méi)開(kāi)。因?yàn)榘丛赂犊?,?duì)賬清楚了才開(kāi)票。這部分我是申報(bào)未開(kāi)票呢 還是等開(kāi)票的時(shí)候再申報(bào)
老師你好,我們是一般納稅人,自己熬的紅豆薏米水往外賣(mài),開(kāi)發(fā)票是13%還是餐飲服務(wù)6%呢?
#提問(wèn)# 老師,單位退休員工補(bǔ)交醫(yī)保,借庫(kù)存現(xiàn)金,我是做貸方醫(yī)療保險(xiǎn),還是借方紅字醫(yī)保
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款怎么在分錄里面調(diào)整?
老師,小型微利企業(yè)正常政策和六稅兩費(fèi)的減免政策有聯(lián)系嗎?
如果以前年度都沒(méi)確認(rèn),怎么辦?
同學(xué)您好,理論上,要通過(guò)以前年度損益調(diào)整確認(rèn),但是現(xiàn)實(shí)中?都是開(kāi)票,或者收錢(qián)的收,在當(dāng)期確認(rèn)。基本上稅務(wù)都是睜只眼閉只眼的
收到,謝謝
不客氣同學(xué),很高興為您解答