同學(xué)你好,可以根據(jù)全額記入固定資產(chǎn),并進(jìn)行折舊處理,沒有支付的款記入應(yīng)付賬款。
公司買了設(shè)備,分期付款,4月支付了首款,設(shè)備目前還沒有到公司,對方說明款項(xiàng)付清以后才能開具專票。 1.那現(xiàn)在怎么入賬? 2.什么時候可以享受500萬以內(nèi)固定資產(chǎn)一次性扣除? 3.設(shè)備是折舊多久?
一公司2019年3月1日向銀行借入一筆款項(xiàng)用于購買設(shè)備,本金為300萬元,根據(jù)借款合同約定,借款期限為2年,借款年利率為7%,本金到期一次支付,利息分期支付,設(shè)備不需要安裝并已交付使用,該公司于2021年3月1日償還了本金和利息。據(jù)此業(yè)務(wù)編制會計分錄
公司在22年是籌建期,沒有收入;22年買了機(jī)器設(shè)備,款項(xiàng)已支付,設(shè)備已到公司,發(fā)票也開過來了,但設(shè)備沒投入使用,這個要計提折舊嗎?
老師好,我企業(yè)購入一條生產(chǎn)線設(shè)備,分三次支付的,還有一部分質(zhì)保金沒有支付,前期沒有發(fā)票,會計分錄是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。現(xiàn)在收到合同的全額發(fā)票了,要怎么沖這筆賬。
買的設(shè)備分三次支付貨款 已經(jīng)支付2次 票也開了 設(shè)備還沒到 分期支付期間不長 一年內(nèi) 現(xiàn)在前兩次款付票到設(shè)備還沒到 怎么入賬 折舊要不要計提
老師,超市營業(yè)期交的電費(fèi),怎么入賬
我想問一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因?yàn)殇浫肫诔趿寺铮?,那?fù)債+所有者權(quán)益那邊要對應(yīng)錄哪里呢?
項(xiàng)目辦公用品費(fèi)用計入在建工程還是管理費(fèi)用
請問營業(yè)收入5萬,包含2000代金券,活動贈送的活動的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個人車輛租賃給公司開發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進(jìn)制造業(yè),目前廠房置換跟對方企業(yè)互相開票了,對方開給我的進(jìn)項(xiàng)算下來能加計抵減幾百萬,我能做加計抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺費(fèi)的錢,平臺費(fèi)扣掉207.85元沒開票,我8月份做了銷售費(fèi)用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費(fèi)用1008借:銷售費(fèi)用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當(dāng)老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問一下:老板讓會計在京東買五糧液白酒兩箱國慶中秋送禮,因?yàn)槭菄a(bǔ)補(bǔ)貼的東西只能開個人發(fā)票不能開公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費(fèi)嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計算
老師,我是做進(jìn)口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒參與公司管理,現(xiàn)在開始進(jìn)入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅
固定資產(chǎn)不含稅金額是先按照已收到的票剝離嘛 因?yàn)榈谌钸€沒付票也沒到
同學(xué)你好,是的,到票的部分剝離,沒有到票部分可以預(yù)計剝離。
預(yù)計剝離是什么意思呢
同學(xué)你好,就是根據(jù)未付款金額和稅率,把增值稅和價款剝離。
未付款部分預(yù)計剝離出來對應(yīng)的稅額放在應(yīng)交稅費(fèi)哪個科目
同學(xué)你好,記入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅。
我都是已到票認(rèn)證待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng) 那這這種票沒到也入待抵扣 不就會導(dǎo)致納稅申報表和賬上進(jìn)項(xiàng)不一致了嘛
同學(xué)你好,那就換個明細(xì)科目,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅。
是不是應(yīng)該用待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)科目啊
同學(xué)你好,也可以的。