同學(xué)你好,可以根據(jù)全額記入固定資產(chǎn),并進(jìn)行折舊處理,沒(méi)有支付的款記入應(yīng)付賬款。
公司買(mǎi)了設(shè)備,分期付款,4月支付了首款,設(shè)備目前還沒(méi)有到公司,對(duì)方說(shuō)明款項(xiàng)付清以后才能開(kāi)具專(zhuān)票。 1.那現(xiàn)在怎么入賬? 2.什么時(shí)候可以享受500萬(wàn)以?xún)?nèi)固定資產(chǎn)一次性扣除? 3.設(shè)備是折舊多久?
一公司2019年3月1日向銀行借入一筆款項(xiàng)用于購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,本金為300萬(wàn)元,根據(jù)借款合同約定,借款期限為2年,借款年利率為7%,本金到期一次支付,利息分期支付,設(shè)備不需要安裝并已交付使用,該公司于2021年3月1日償還了本金和利息。據(jù)此業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
公司在22年是籌建期,沒(méi)有收入;22年買(mǎi)了機(jī)器設(shè)備,款項(xiàng)已支付,設(shè)備已到公司,發(fā)票也開(kāi)過(guò)來(lái)了,但設(shè)備沒(méi)投入使用,這個(gè)要計(jì)提折舊嗎?
老師好,我企業(yè)購(gòu)入一條生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備,分三次支付的,還有一部分質(zhì)保金沒(méi)有支付,前期沒(méi)有發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。現(xiàn)在收到合同的全額發(fā)票了,要怎么沖這筆賬。
買(mǎi)的設(shè)備分三次支付貨款 已經(jīng)支付2次 票也開(kāi)了 設(shè)備還沒(méi)到 分期支付期間不長(zhǎng) 一年內(nèi) 現(xiàn)在前兩次款付票到設(shè)備還沒(méi)到 怎么入賬 折舊要不要計(jì)提
老師員工意外險(xiǎn)的專(zhuān)票可以用么
老師,成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么核算的
老師,接到稅局電話(huà)后叫的調(diào)整2024年的報(bào)表,補(bǔ)了一千稅,不是滯納金,我一千元要加進(jìn)去嗎做工商年報(bào)的時(shí)候納稅總額里面
老師單位員工的培訓(xùn)費(fèi),怎么做分錄?老師借方貸方都說(shuō)下
老師單位員工的培訓(xùn)費(fèi),怎么做分錄
老師,公司租個(gè)人房子,如果要發(fā)票,個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)的話(huà),是不是個(gè)人免稅啊
老師收取別人的管理費(fèi)做什么科目?公司收入就是管理費(fèi)加貨款
老師好,向您請(qǐng)教一些關(guān)于繼續(xù)教育的問(wèn)題。 ①比如說(shuō)不參加繼續(xù)教育,會(huì)有什么后果?包括對(duì)這兩年報(bào)考參加,中級(jí)、稅務(wù)師、注會(huì)考試,有沒(méi)有影響? ②有一說(shuō)是考過(guò)任意會(huì)計(jì)證的當(dāng)年,不用參加當(dāng)年的繼續(xù)教育。那么,我能不能每年都考過(guò)一次初級(jí),不參加繼續(xù)教育了?我的情況是初級(jí)能隨便考過(guò)的。。。因?yàn)?,繼續(xù)教育120元,還得看好多視頻。錢(qián)不是事兒,主要有點(diǎn)擊視頻那精力,隨便看看初級(jí)就肯定能過(guò),報(bào)名費(fèi)60。錢(qián)和精力上來(lái)說(shuō)都是這樣劃算。請(qǐng)問(wèn)是否可以這樣
新入職員工培訓(xùn)工作餐計(jì)入什么科目?入招待費(fèi)可以嗎?
老師小規(guī)模增值稅申報(bào)表上本期預(yù)繳稅額1407.62,應(yīng)補(bǔ)退稅是負(fù)的1355.84,這是怎么回事
固定資產(chǎn)不含稅金額是先按照已收到的票剝離嘛 因?yàn)榈谌钸€沒(méi)付票也沒(méi)到
同學(xué)你好,是的,到票的部分剝離,沒(méi)有到票部分可以預(yù)計(jì)剝離。
預(yù)計(jì)剝離是什么意思呢
同學(xué)你好,就是根據(jù)未付款金額和稅率,把增值稅和價(jià)款剝離。
未付款部分預(yù)計(jì)剝離出來(lái)對(duì)應(yīng)的稅額放在應(yīng)交稅費(fèi)哪個(gè)科目
同學(xué)你好,記入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅。
我都是已到票認(rèn)證待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng) 那這這種票沒(méi)到也入待抵扣 不就會(huì)導(dǎo)致納稅申報(bào)表和賬上進(jìn)項(xiàng)不一致了嘛
同學(xué)你好,那就換個(gè)明細(xì)科目,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅。
是不是應(yīng)該用待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)科目啊
同學(xué)你好,也可以的。