同學(xué),你好 是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)退貨,2019年8月購4處固定資產(chǎn),已經(jīng)計(jì)提折舊,現(xiàn)商量由于沒有用同意退貨,開紅字發(fā)票,沖前欠貨款,這樣做,1、借,固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸,固定資產(chǎn)清理。2、退貨紅票,沖上次應(yīng)付賬款行嗎?借,其他應(yīng)付款,營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理,3、固定資產(chǎn)清理借方,貸方差額轉(zhuǎn)出,用營業(yè)外支出,或營業(yè)外收入行嗎?
固定資產(chǎn)退貨,2019年8月購4處固定資產(chǎn),已經(jīng)計(jì)提折舊,現(xiàn)商量由于沒有用同意退貨,開紅字發(fā)票,沖前欠貨款,這樣做,1、借,固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸,固定資產(chǎn)清理。2、退貨紅票,沖上次應(yīng)付賬款行嗎?借,其他應(yīng)付款,營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理,3、固定資產(chǎn)清理借方,貸方差額轉(zhuǎn)出,用營業(yè)外支出,或營業(yè)外收入行嗎?
請問固定資產(chǎn)退貨,2019年8月購4處固定資產(chǎn),已經(jīng)計(jì)提折舊,現(xiàn)商量由于沒有用同意退貨,開紅字發(fā)票,沖前欠貨款,這樣做,1、借,固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸,固定資產(chǎn)清理。2、退貨紅票,沖上次應(yīng)付賬款行嗎?借,其他應(yīng)付款,營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理,3、固定資產(chǎn)清理借方,貸方差額轉(zhuǎn)出,用營業(yè)外支出,或營業(yè)外收入行嗎?
老師,銷售固定資產(chǎn),是不是要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,在借方這里共有一萬五千多,銷售收入固定資產(chǎn)清理貸方22萬多,固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)營業(yè)外收入將近20萬
老師您好,固定資產(chǎn)清理時(shí),賬面沒有殘值。 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 處置賣出: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 最后借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 這樣對嗎?
老師你好,請問未開票先預(yù)申報(bào)繳納增值稅及附加稅怎么做分錄?
老師。我們是一般納稅人。可以開幾個(gè)點(diǎn)的普票給別人
老師 企業(yè)經(jīng)營范圍是廢品回收,再生資源,請問要學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)學(xué)堂哪個(gè)課程和哪個(gè)實(shí)操?
老師好!新版電子稅務(wù)局中小規(guī)模增增值稅3%減按1%征收,減征的2%記入什么科目,在財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表中如何填報(bào)謝謝
是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人本月開出去含稅發(fā)票154800,進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是118000,按實(shí)際的合同金額開票,但是進(jìn)銷差大,稅負(fù)很高,月底又進(jìn)來一批貨發(fā)票已經(jīng)進(jìn)來,從新進(jìn)來的貨物里面抵扣本月發(fā)票,那這樣會(huì)造成開出去的比如6噸的貨物,要抵扣8噸的進(jìn)項(xiàng),來達(dá)到稅負(fù),這樣數(shù)量不匹配,會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師 請問一下 只要材料入庫貸方都做應(yīng)付賬款有什么影響嗎
老師你好 小規(guī)模納稅人開建筑發(fā)票預(yù)繳增值稅能不能抵扣增值稅
員工孩子突發(fā)疾病,公司給2萬元,從員工獎(jiǎng)金里扣,這筆費(fèi)用如何記賬?
老師,偶然所得除了有票800元以上交個(gè)人所得稅和中彩票10000元以下不用交個(gè)人所得稅。其余的一概都要交個(gè)人所得稅嗎?
本年利潤和實(shí)收資本有什么關(guān)系,第一個(gè)月營業(yè)額,收入58720,所有費(fèi)用212008.12,投資20萬,這里的所有者權(quán)益有怎么算
固定資產(chǎn)清理有余額在借方,是虧損了是吧
同學(xué),你好 不是,就是固定資產(chǎn)有余額,如果你要清理,就要做營業(yè)外支出
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利