之后簽的其他合同還需要申報印花稅呀,一般只要有合同就要印花稅的哈
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進(jìn)項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師 我們是房開企業(yè) 跟建筑方乙方個人也就是實際控制人簽的建筑施工合同(只是主體建設(shè))合同單價是一千對一平方,但是接著以我們甲方和建筑公司乙方又以2千多每平方單價報給相關(guān)住建部門備案(我估計當(dāng)時是為了增加開發(fā)成本這樣做的,并且建筑方的承包內(nèi)容還是主體和基樁部分)現(xiàn)在甲乙雙方為了把單價提高就將甲方的部分工程讓給乙方承包了,到時候甲方要結(jié)算給乙方的,那么要怎樣操作比較合規(guī)呢?是否需要對報給住建部門的合同進(jìn)行補(bǔ)充合同承包內(nèi)容呢?我們公司對以后土增稅清算需要做足哪些補(bǔ)充事項保證是合規(guī)的呢?還有這樣有沒有什么風(fēng)險?
建設(shè)單位與施工單位簽訂的總承包合同都已申報印花稅,現(xiàn)在建設(shè)單位沒通過總包單位購買了一批鋼材簽訂了合同,但是這筆鋼材費最后還是算在總包合同里的,現(xiàn)在這個鋼材采購的合同需要申報繳納印花稅嗎?
制造業(yè)企業(yè)在籌建期建設(shè)廠房變成了建設(shè)單位,印花稅需要申報的有哪些呢?跟總包單位簽訂的總承包合同申報了印花稅,之后簽的其他合同還需要申報印花稅嗎?技術(shù)服務(wù)合同哪些屬于這類呢?如果少申報了印花稅怎么辦呢?
老師,我銷售和收匯都是按照當(dāng)月第一個工作日匯率,一般出口兩三個月收匯,假如1月出口100美金匯率7.2,三月收匯(未結(jié)匯)匯率7.3 ,收匯時借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應(yīng)收賬款720對嗎?
請問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個房本還不是我老板的名字?,F(xiàn)在我們要臨時補(bǔ)一個租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負(fù)責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務(wù)定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務(wù)未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報時要交增值稅嗎
化工廠籌建時支付的安評費環(huán)評費。各種類似這樣的費用是入收入成本還是入費用啊
老師請教一下,計算不含負(fù)債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-負(fù)債/權(quán)益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-25%)×負(fù)債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒看懂。都是計算不含負(fù)債的β值
老師您好,請問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地攤銷的年限是40年?
為什么耗費差異是價差?
請問老師,單位2024年的收入,因為合同終止有10萬元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報表,直接利潤表的收入減去10萬元??梢悦矗?/p>
按照“技術(shù)合同”交印花稅哈,之前沒交的如果稅務(wù)局沒找你們的話其實關(guān)系不大,后面規(guī)范交就可以的哈
我們總包合同金額簽的8000萬,整個項目加起來審計也就4000萬,但是之前是按照8000萬申報的印花稅,之后再簽合同我們可以印花稅0申報嗎?
一般按照稅法總包分包合同要分別交印花稅的哈
那之前的可以退嗎?
哈哈,除非你們單位稅的比較規(guī)范,要不退稅會比較麻煩,其實如果稅務(wù)局不找你的話,之前沒交的印花稅也沒關(guān)系的哈
噢噢,好的,謝謝啊
老師,如果稅務(wù)局找我的話這個印花稅怎么處理呢?
那估計少交的會要你補(bǔ)繳的哈
會有罰款或者滯納金什么的嗎?
印花稅如果補(bǔ)繳在當(dāng)期,沒有滯納金,罰款就看稅務(wù)局的人想不想了,現(xiàn)在這個大環(huán)境,只要不是很過分,一般不會羅
噢噢,感謝老師的耐心解答
如果對我服務(wù)滿意的話,可以給我一個五星好評哦