如果按照未分配利潤計算出的盈余公積與盈余公積賬面余額存在較大差異,這可能意味著公司的財務(wù)報表存在誤差或者不準確的情況。這種差異可能會對投資者、債權(quán)人和其他利益相關(guān)者造成誤導(dǎo),影響他們的決策。 因此,如果發(fā)現(xiàn)按照未分配利潤計算出的盈余公積與盈余公積賬面余額存在較大差異,建議公司應(yīng)該立即進行調(diào)查和調(diào)整。如果差異是由于計算錯誤或者記錄錯誤造成的,需要及時更正;如果差異是由于會計政策、會計估計變更或者前期差錯造成的,需要在財務(wù)報表附注中進行說明。 總之,保持財務(wù)報表的準確性和可靠性對于公司的聲譽和利益相關(guān)者的決策都是非常重要的。因此,如果發(fā)現(xiàn)財務(wù)報表存在誤差或者不準確的情況,需
老師,未分配利潤提取盈余公積,銀行賬上要做什么分錄嗎?對銀行存款余額有影響嗎?
老師您好:這個留存收益分為:盈余公積和未分配利潤,是不是先分了盈余公積留下來的再分未分配利潤?。靠蛇@個未分配利潤里面怎么又有盈余公積啊
老師你好,問一下賬面上掛了以前年度計提的法定盈余公積,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?以前做的 借:利潤分配-提取法定盈余公積 210652.9 貸:盈余公積-法定盈余公積 210652.9 我現(xiàn)在能否這樣結(jié)轉(zhuǎn)呢? 借:利潤分配-未分配利潤 210652.9 貸:利潤分配-提取法定盈余公積210652.9
老師,資產(chǎn)負債表期初未分配利潤和盈余公積有余額,那期末未分配利潤和盈余公積如何計算的?謝謝老師
初未分配利潤+本期凈利潤等于本期未分配利潤+本期計提的盈余公積(本期計提的盈余公積),請問老師,為何資產(chǎn)負債表計算出來不相等,有這么大的差額
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?