喲,好,截圖你的所得稅主表上面不是有個資資產(chǎn)和人數(shù)看一下。
老師,我在申報(bào)企業(yè)所得稅的時候,有這個風(fēng)險(xiǎn)提示?請問怎么處理
企業(yè)注冊第三年,未營業(yè),一直0申報(bào)企業(yè)所得稅,工商年報(bào)0申報(bào),有風(fēng)險(xiǎn)提示,要怎么處理
申報(bào)年度企業(yè)所得稅前,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)如圖問題,原因前期季度申報(bào)時沒賬,所以有差異,如何處理好
企業(yè)所得稅申報(bào)中等風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在是要怎么處理呢
請問老師,企業(yè)所得稅出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示,企業(yè)傭金支出未足額申報(bào),該怎么處理?
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個會計(jì)分錄怎么寫
個人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報(bào)增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計(jì)分錄,繳納增值稅的會計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,麻煩看下我是需要去修改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
不用修改的啊,你這里是正確的。
第三季度的那個季度初不對,應(yīng)該和上一個季度季度末是一樣的。
中風(fēng)險(xiǎn)對公司有沒有什么影響
上面給你回復(fù)了,你改一下的。
第三季度的季初和第二季度的季末數(shù)是一樣的啊
難道是因?yàn)檫@個季度的資產(chǎn)總額高了引起的?
你好,人數(shù)那里不一樣的。
人數(shù)改了也是有提示
再返回去看一下,這會兒是一致的嗎?
如果是的話,忽略提交就行。