,沒有收入是不做成本的。
你好公司開了50萬發(fā)票收到30萬款項沒有成本票怎么暫估入賬分錄怎么做
老師好 公司9月開了一張技術(shù)服務費專用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧,有朋友說暫估成本,本身沒有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會計分錄應該怎么做?包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
監(jiān)理公司,年未有好多已開票而未收到款的收入,自然沒有成本發(fā)票,要暫估成本,那怎樣做會計分錄?
單位好多成本票沒有來,我怎么暫估?分錄怎么寫
暫估成本怎么寫會計分錄,我們公司本來有留底稅,為了避免退稅,稅務局讓我們操作暫估未開票收入,我暫估了,但是成本沒有暫估,成本怎么暫估
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個人買社保,買多長時間才可以申請退稅?有沒有人數(shù)跟購買時間限制?這個社保年報截止時間是哪天
老師,一般納稅人申報增值稅,有購進的免稅普票銷售額需要在申報表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務,管理費用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運費是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運費
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
有收人,但是沒有成本票
那可以暫估成本是對的。借成本類科目貸應付賬款等。
應付賬款就一直掛著嗎,
付款的時候就平了。
款是老板私戶支付的,就是沒有發(fā)票這種的
老板支付的貸方用其他應付款老板。
這種情況就正常做賬,就是銷售成本。不用暫估成本了是吧
那就是正常入賬對的,后面回來發(fā)票就行,要是后面不能回來發(fā)票就納稅調(diào)整。