你好,內(nèi)賬就是借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入。
老師好,我們單位吸收了很多個人股東和員工投資,協(xié)議約定是盈利分紅,投資的股金以后是不退的。又不能記入實(shí)收資本,公司章程上不體現(xiàn)這些股東?那我應(yīng)該把這些投資款怎么入賬好呢?是記入其他應(yīng)付款還是長期應(yīng)付款好呢?
老師您好,我看我公司之前的會計做賬,收到原材料且付款了,沒有收到發(fā)票,是借:原材料,貸:銀行存款。次月收到發(fā)票,又記了借:原材料,貸:預(yù)付賬款。這是不是記錯了呀?但是我看電子明細(xì)賬上沒有第二筆的借:原材料。這正確的應(yīng)該怎么處理呀?
老師您好,我看我公司之前的會計做賬,收到原材料且付款了,沒有收到發(fā)票,是借:原材料,貸:銀行存款。次月收到發(fā)票,又記了借:原材料,貸:預(yù)付賬款。這是不是記錯了呀?但是我看電子明細(xì)賬上沒有第二筆的借:原材料。這正確的應(yīng)該怎么處理呀?
老師,請問,公司處理了很多東西,不是原材料,又不是固定資產(chǎn),根本沒入賬的,這筆收入,我內(nèi)賬應(yīng)該怎么記分錄?收到的錢
老師,請問,公司處理了很多東西,不是原材料,又不是固定資產(chǎn),根本沒入賬的,這筆收入,我內(nèi)賬應(yīng)該怎么記分錄?收到的錢
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項稅是什么意思?
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進(jìn)時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
其他業(yè)務(wù)收入,還要結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本不?
需要結(jié)轉(zhuǎn)的成本按實(shí)際發(fā)生。要是沒有就不結(jié)轉(zhuǎn)了,有就必須結(jié)轉(zhuǎn)。
沒有成本,沒有入賬的東西,謝謝老師
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。