你好,這個(gè)只能開(kāi)紅字發(fā)票,不能夠直接作廢。
老師,12月開(kāi)給客戶(hù)一張專(zhuān)用發(fā)票??蛻?hù)說(shuō)開(kāi)錯(cuò)型號(hào),需要作廢,現(xiàn)在是1月,跨月跨年了,這種需要怎么處理呢?重開(kāi)的話,能把12月份的收入和1月份的合在一起開(kāi)嗎?
老師,我們12月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,現(xiàn)在1月份要作廢怎么操作;賬務(wù)怎么處理
現(xiàn)在已經(jīng)3月份了,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)讓我把1月份的有一張銷(xiāo)售發(fā)票作廢重新開(kāi),那我怎么操作
老師 23年6月份收到一張專(zhuān)票已抵扣進(jìn)賬 現(xiàn)在要作廢怎么處理
5、A公司擁有甲公司、乙公司、丙公司和丁公司部分股份,擬出售其持有的部分長(zhǎng)期股權(quán)投資或股權(quán)投資,假設(shè)擬出售的股權(quán)符合持有待售類(lèi)別的劃分條件。不考慮其他因素,下列有關(guān)持有待售非流動(dòng)資產(chǎn)會(huì)計(jì)處理的表述,不正確的是(?。?A.公司擁有甲子公司60%的股權(quán),擬出售40%甲公司的股權(quán),出售后將喪失對(duì)其控制權(quán),但仍具有重大影響,A公司應(yīng)當(dāng)在個(gè)別報(bào)表中將其擁有的該公司60%的股權(quán)劃分為持有待售類(lèi)別,在合并報(bào)表中將該公司所有資產(chǎn)和負(fù)債劃分為持有待售類(lèi)別
公司去年60萬(wàn)買(mǎi)的車(chē),賣(mài)了30多萬(wàn),怎么樣能少交稅,可以最低寫(xiě)賣(mài)多少合適,賣(mài)給個(gè)人了
老師您好,個(gè)體戶(hù)房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車(chē)作為公用車(chē),取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專(zhuān)用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷(xiāo)售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷(xiāo)售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類(lèi))是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
開(kāi)紅字發(fā)票,需要購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表嗎?還是我們直接就可以開(kāi)紅字發(fā)票
對(duì)方也沒(méi)有認(rèn)證
您好他如果抵扣過(guò),就需要他開(kāi)紅字信息表。他沒(méi)有認(rèn)證的話,可以你們自己開(kāi)。
比如我2023年12月份開(kāi)的紙質(zhì)專(zhuān)票金額是10萬(wàn),2024年1月份開(kāi)了2萬(wàn)發(fā)票,這樣的話,開(kāi)紅字發(fā)票有影響嗎
你好,紅字發(fā)票是要一一對(duì)應(yīng)的,比如你只有一張發(fā)票是開(kāi)了10萬(wàn),那么你開(kāi)紅字也是開(kāi)10萬(wàn)。
老師,這個(gè)我知道,我的意思是我紅字發(fā)票開(kāi)了10萬(wàn),正常開(kāi)票開(kāi)了2萬(wàn)的,這樣稅額不是會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎,這樣報(bào)稅的時(shí)候會(huì)有影響嗎
你好,這個(gè)報(bào)稅的時(shí)候,現(xiàn)在有的地方負(fù)數(shù)他會(huì)不讓你申報(bào),你這種就要去上門(mén)申報(bào)。有的地方的系統(tǒng)可以直接申報(bào)。
那賬務(wù)處理怎么做啊,我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是直接紅沖當(dāng)時(shí)的分錄就可以了
你好,債務(wù)處理是一樣的,憑證都是一樣的做,只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。