您好,有誤差的話,繳稅的時(shí)候通過營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整就成。
請(qǐng)問老師 我們上月根據(jù)工資表算了下員工個(gè)稅是100元 因?yàn)槭?0月下旬發(fā)的 所以沒在自然人申報(bào)系統(tǒng)里進(jìn)行計(jì)算 次月進(jìn)行申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)算下來的數(shù)字不是100元 是120元 有了差異了 這種情況怎么處理呢
你好,老師,麻煩幫我看看他這個(gè)稅怎么報(bào)的,做農(nóng)資的,紅字是我對(duì)了發(fā)票和開票盤導(dǎo)出來的,申報(bào)表是前會(huì)計(jì)申報(bào)的,這個(gè)咋對(duì)不上啊,全額繳稅哪怕有些免稅的,銷售額也差了20多萬,還是我不懂
你好,老師,突然接手了一個(gè)汽車4S店的報(bào)稅工作,做賬軟件上的出來的利潤(rùn)表收入累計(jì)數(shù)和電子稅務(wù)系統(tǒng)收入累計(jì)數(shù)不一致,差了40多萬,一查是4月份的報(bào)的收入多,報(bào)表上沒有那么多,這個(gè)月報(bào)稅看到不一致,問之前做賬報(bào)稅的人員,說是差額應(yīng)該在試駕車處理那塊,哪位老師能給指導(dǎo)下,還能調(diào)嗎?該如何做,稅務(wù)報(bào)表不一致,稅務(wù)局會(huì)查嗎
請(qǐng)教老師一下,我現(xiàn)在是做公司內(nèi)部總賬,經(jīng)理要求我把所有材料采購(gòu)按照數(shù)量金額式掛賬,普通發(fā)票開來的好算,就是增值稅專用發(fā)票來的總是四舍五入的有差異,我的稅額和價(jià)稅合計(jì)都是與發(fā)票上一致的,現(xiàn)在就是我如何調(diào)整這個(gè)數(shù)量和單價(jià)都有差異,導(dǎo)致借貸不平,請(qǐng)問老師,我這個(gè)差異能否通過“材料成本差異科目”給做平?這個(gè)科目最后有余額又該如何處置呢?
收到的專用發(fā)票,申請(qǐng)退稅時(shí),不含稅金額跟稅額有點(diǎn)不一致??赡芤?yàn)樗纳嵛迦朐?,?dǎo)致不含稅金額總數(shù)一致,發(fā)票上的稅額跟錄出口退稅進(jìn)貨明細(xì)時(shí)的稅額相差1分錢,相當(dāng)于少退了1分錢。這樣情況下,差額會(huì)計(jì)記賬時(shí)該怎么做?
新入職員工培訓(xùn)工作餐計(jì)入什么科目?入招待費(fèi)可以嗎?
老師小規(guī)模增值稅申報(bào)表上本期預(yù)繳稅額1407.62,應(yīng)補(bǔ)退稅是負(fù)的1355.84,這是怎么回事
2024年工商年報(bào),資產(chǎn)狀況是不是2024年資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)金額
現(xiàn)在建立賬套,科目余額表里沒有合同資產(chǎn)和合同負(fù)債,但是資產(chǎn)負(fù)債表里有這個(gè)項(xiàng)目,這個(gè)建賬時(shí)的相關(guān)數(shù)據(jù)該怎么填呢
老師好!需申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)的員工社保減員的原因應(yīng)該如何填寫?
老師,法人打到一筆5000,馬上又轉(zhuǎn)出給一個(gè)生物科技公司,這個(gè)分錄我要怎么做
老師,你好,我們單位申報(bào)完個(gè)稅之后,請(qǐng)問在哪里可以下載完稅證明?在自然人電子稅務(wù)局扣繳端嗎?好像找不到這樣的界面
各位老師好!建筑企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用不用合同成本與合同毛利科目?
您好,我是外貿(mào)企業(yè)需要辦理出口退稅,我的進(jìn)賬發(fā)票都已經(jīng)勾選了,電子稅務(wù)局后臺(tái)有信息。但是出口報(bào)關(guān)單無法選擇是什么原因呢
@董孝彬老師,想提問的