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請教老師們一個問題:小規(guī)模納稅人今年前半年一直零報。9月份按1%開了32萬的發(fā)票,于10月份報稅時發(fā)現(xiàn)已變更為一般納稅人報表,也無法申報。后來查明老板于2020年12月15日在電子稅務(wù)局誤操作變更為一般納稅人。像這種情況怎么辦?是按開票金額1%報,還是按一般納稅人稅率申報?前半年報表格式是一般納稅人。申報期是按季度申報得。感謝老師

2021-11-23 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-23 15:07

你好,按照正確的一般納稅人的申報的呢,稅率,在問一下專管員的意見

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快賬用戶2986 追問 2021-11-23 15:09

如果按照一般納稅人正確的稅率申報后,這個月可以開紅字發(fā)票,按所開具的1%紅沖,可以不?

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齊紅老師 解答 2021-11-23 15:10

一般納稅人來說是不能開具百分之1的,這種開具都是錯誤

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快賬用戶2986 追問 2021-11-23 15:11

是的,但當時就開了1%的普通發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2021-11-23 15:12

這種最好是要征詢稅務(wù)局同意的

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你好,按照正確的一般納稅人的申報的呢,稅率,在問一下專管員的意見
2021-11-23
你好,你好,你把無票收入紅沖了,申報時在無票那里也做負數(shù)申報,然后再開發(fā)票,按正常開票申報即可!!
2021-10-17
同學好 納稅人自認定機關(guān)認定為一般納稅人的次月起,按照《中華人民共和國增值稅暫行條例》第四條的規(guī)定計算應(yīng)納稅額,并按照規(guī)定領(lǐng)購、使用增值稅專用發(fā)票。應(yīng)該是明年1月開始
2021-12-30
你好,找你稅務(wù)局那邊重新給你認定稅種。
2021-11-04
你好 企業(yè)所得稅不需要區(qū)分一般納稅人還是小規(guī)模,他填寫的是一到12月份的數(shù)據(jù),不是第四季度的。
2023-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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