有利潤就要計提盈余公
每個月軟件做帳都有結(jié)轉(zhuǎn)損益科目至本年利潤科目 年終還需要做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤嗎
老師,本年利潤和未分配利潤每月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年度終了再結(jié)轉(zhuǎn)
老師,年初的虧損是不是在今年年度終了做年度結(jié)轉(zhuǎn)的時候才會去彌補掉,還是在今年12月份以前只要有利潤就會彌補了
一般人,年終結(jié)賬,除了根據(jù)盈虧結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤中,還有什么年終結(jié)轉(zhuǎn)的憑證需要做?待認(rèn)證進項稅這個科目余額是否需要結(jié)轉(zhuǎn)?怎么做分錄?
年終結(jié)轉(zhuǎn),除了正常系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,是否手動也要做分錄?今年盈利 年終怎么做分錄?還有年中的時候做過補計提盈余公積和分紅的分錄,涉及未分配利潤科目,現(xiàn)在未分配利潤借方有余額 需要怎么做年終結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
企業(yè)所得稅匯算時期間費用里的各項明細費用會與上一年度做比對嗎?如差旅費23年8萬,24年只有6千會跳異常嗎,收入和利潤總額變化不大納稅金額也沒有明顯變化
老師你好,首次進出口退稅的話,稅務(wù)局要求我們提供憑證,總賬,明細賬,財務(wù)報表,辦公租賃合同還有發(fā)票三個月水電費,還有物業(yè)費發(fā)票固定清單三個。月個稅和策劃清單。這些一定要有嗎
老師,i對應(yīng)的為何是0,不太理解
老師,我在代賬公司上班,其中一個客戶的業(yè)務(wù)是這樣的,王某非公司員工非法人非股東,可他每月轉(zhuǎn)錢進公司,每次轉(zhuǎn)入的金額剛好夠支付社保和工資,天哪,這得怎么入賬,問客戶,客戶又不說王某是誰,只說用來扣社保的錢,暈死
老師晚上好!請教:一家商貿(mào)公司 庫存賬用的是進銷存軟件,平時不結(jié)轉(zhuǎn)成本,到月末一次性結(jié)轉(zhuǎn),但是有一個問題,月末賬面進銷存數(shù)和實際數(shù)量有差異,這個時候應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?是先做盤點把賬面處理平再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)完再做賬面處理呢?還是有別的有方法
老師,第一問,,計算銷項稅,從題中怎么能看出,它是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金折扣?
老師,請教一下,老板私人貸款,不是公司貸款,7月15日老板轉(zhuǎn)入公司賬戶10萬元,說專門用來扣貸款的錢,7月16日,扣貸款2萬3千多,可以這樣操作嗎,這該怎么入賬呢?謝謝
財管預(yù)算管理 經(jīng)營預(yù)算哪個是存貨的編制基礎(chǔ) 哪個不是?
您好,我司有A股東和B股東,各占股50%。因公司虧損,B股東不想做了,把股權(quán)平價轉(zhuǎn)給A股東,涉及哪些稅需要申報?
老師好,生產(chǎn)單位,月底利潤表領(lǐng)導(dǎo)讓本月銷售減本月采購減本月費用,剩余就是利潤,庫存怎樣算,假如,本月銷售1000元500噸,采購600元450噸,費用380元,領(lǐng)導(dǎo)1000-600-380=20+庫存,庫存怎樣算,單價怎樣算,
虧損的,還有其他要在年終做嗎
結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤就完事了
老師,這個會計問如果到期了還可以續(xù)費嗎?在哪里續(xù)費?
你說的續(xù)什么費呢?
就是會計問這個續(xù)費,我想以后工作中有不懂的能繼續(xù)有人可以請教
同學(xué),你好,這個需要問下https://www.acc5.com/在線客服,是他們在安排這塊。