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小規(guī)模納稅人,季度超過30萬申報,增值稅減免稅申報明細表中的選擇減稅項目填寫,期初余額、本期發(fā)生額、本期實際抵減稅額,分別填寫哪個數(shù)字?

小規(guī)模納稅人,季度超過30萬申報,增值稅減免稅申報明細表中的選擇減稅項目填寫,期初余額、本期發(fā)生額、本期實際抵減稅額,分別填寫哪個數(shù)字?
2024-01-04 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-04 14:54

你好,開的是1%的發(fā)票嗎?如果是的話,本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫的是1%不含稅的銷售額乘以2%。

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快賬用戶1395 追問 2024-01-04 14:55

也就是減免的2%的那部分稅額寫這里

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齊紅老師 解答 2024-01-04 14:56

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶1395 追問 2024-01-04 14:59

好的,謝謝老師,還想再問一下比如小規(guī)模開1%的發(fā)票,不超過30萬免稅,那填寫主表的未達起征點銷售額里,帶出的是3%的稅額,也是不交稅,還需要寫減免表的那部分稅額嗎?因為都不交稅,是不是就不用寫那個表了,只把未達起征點的不含稅銷售額寫對就行?

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齊紅老師 解答 2024-01-04 15:00

是的,這里不需要填寫減免。

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快賬用戶1395 追問 2024-01-04 15:02

那超過起征點的普票1%開票的不含稅銷售額是不是填寫在主表的第一欄次和第三欄次即可……

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齊紅老師 解答 2024-01-04 15:03

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶1395 追問 2024-01-04 15:03

謝謝老師的耐心指導

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齊紅老師 解答 2024-01-04 15:04

不用客氣,工作愉快。

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你好,開的是1%的發(fā)票嗎?如果是的話,本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫的是1%不含稅的銷售額乘以2%。
2024-01-04
你好!你們需要交增值稅嗎?開具了發(fā)票是1%嗎?那這個2=3=4列等于1%不含稅銷售額乘以2%
2021-07-14
您好,對的,這個是寫的2127.02的這個
2023-07-12
您好,這個的話是屬于? 期初余額不寫,本期發(fā)生額100? 實際抵減100,期末余額0
2024-06-24
那你們單位需要繳納增值稅的嗎?
2023-10-21
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