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第二季度沒(méi)有計(jì)提,然后10月交了增值稅和附加稅,可以直接做繳納的分錄嗎?還是說(shuō)要正常的按3個(gè)點(diǎn)算稅,還要做減免分錄,,最后要交的稅多少計(jì)提,再做繳納的分錄. 小規(guī)模繳納增值稅和附加稅正確完整的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?

2024-01-04 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-04 11:59

小規(guī)模的增值稅不用計(jì)提,附加稅的需要計(jì)提,你可以在繳納的當(dāng)月計(jì)提繳納。

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齊紅老師 解答 2024-01-04 11:59

你交多少做多少就可以了。

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齊紅老師 解答 2024-01-04 12:00

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸銀行存款, 借稅金及附加,貸,應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育教育附加, 借應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育教育附加 貸銀行存款

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快賬用戶(hù)1751 追問(wèn) 2024-01-04 12:16

應(yīng)交增值稅全部是三級(jí)科目,我要重新建一個(gè)新的編碼,就直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-04 12:17

可以的,你能增加上可以

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快賬用戶(hù)1751 追問(wèn) 2024-01-04 14:51

這樣做的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方負(fù)數(shù)余額要怎樣處理?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-04 14:53

這個(gè)不需要繳納的話,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。

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快賬用戶(hù)1751 追問(wèn) 2024-01-04 14:57

是交了錢(qián)的,有稅費(fèi),做了一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸,銀行存款

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-04 14:57

你好,那你怎么說(shuō)是借方負(fù)數(shù)?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-04 14:58

那你做收入的時(shí)候怎么做的?借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)嗎?

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快賬用戶(hù)1751 追問(wèn) 2024-01-04 15:02

沒(méi)有,小規(guī)模都直接進(jìn)成本了

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齊紅老師 解答 2024-01-04 15:04

現(xiàn)在是確認(rèn)收入,借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100,貸銀行存款哪里還有會(huì)有余額?

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快賬用戶(hù)1751 追問(wèn) 2024-01-04 15:07

確認(rèn)收入時(shí)沒(méi)做,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)沖掉嗎。

頭像
快賬用戶(hù)1751 追問(wèn) 2024-01-04 15:10

確認(rèn)收入時(shí)沒(méi)做,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)沖掉嗎。

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-04 15:10

對(duì)的是的,是這么做的

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快賬用戶(hù)1751 追問(wèn) 2024-01-04 15:11

沖掉的分錄是?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-04 15:13

貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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小規(guī)模的增值稅不用計(jì)提,附加稅的需要計(jì)提,你可以在繳納的當(dāng)月計(jì)提繳納。
2024-01-04
你好,增值稅(不需要計(jì)提)分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:銀行存款 附加稅(需要計(jì)提)分錄是 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??, 貸:銀行存款 ??
2021-11-05
你好,繳納增值稅直接借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2021-11-05
你好,減免增值稅的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 計(jì)提附加稅的分錄時(shí)候需要考慮增值稅減免,如果不繳納增值稅,不需要計(jì)提附加稅。 普票免征,開(kāi)具專(zhuān)票的,直接按照專(zhuān)票的數(shù)來(lái)寫(xiě)計(jì)提附加稅的分錄就可以。 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加
2022-03-08
增值稅也沒(méi)有計(jì)提嗎?
2021-12-14
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