你好,需要分紅嗎?你得看一下他分紅多少,如果需要分紅的話,需要交個稅。
2021年匯算清繳補交了企業(yè)所得稅,導致未分配利潤減少,年報的財務報表是否要在四季度財務報表基礎上做調整,具體怎么調整呢?2022年財務報表期初數(shù)是否按2021年報的期未數(shù)呢?
老師你好,1月所得稅匯算清繳補繳了稅款,我記錄了 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交所得稅 借:應交稅費——應交所得稅 貸:銀行存款 財務報表,利潤表凈利潤?上年未分配利潤不等于今年未分配利潤,怎么辦呢
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳沒有發(fā)票的支出調增了,財務報表上的未分配利潤不用調整,假如公司注銷,股東按財務報表上的未分配利潤交個人所得稅嗎?
你好老師,請教一下,今年匯算清繳以后所得稅調增了,我做了一筆分錄,借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅費-應交所得稅,然后發(fā)現(xiàn)當月財務報表勾稽關系不平了 利潤表的凈利潤+未分配利潤期初數(shù)>未分配利潤期末數(shù),這種的要怎么調呢
企業(yè)所得稅匯算補交去年的稅 小企業(yè)會計準則用的會計分錄 借利潤分配—未分配利潤 貸 應交稅費—企業(yè)所得稅 借應交稅費—企業(yè)所得稅 貸銀行存款. 現(xiàn)在財務報表勾稽關系對不上 要調整財務報表的年初余額 調整的應交稅費和 利潤分配對嗎
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿公司買進茶和包裝,開進來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關系?我知道的兩點,不知道對不對,資產負債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產需要調成3000萬,實際凈資產才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝