您好,這個(gè)的話是需要的,要
瑞德進(jìn)出口貿(mào)易有限公司損益表顯示2019年度有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)1-12月取得境內(nèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)元、出口產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元;企業(yè)內(nèi)部設(shè)立的非獨(dú)立核算的賓館,全年分別取得餐飲收入90萬(wàn)元、歌廳收入40萬(wàn)元;(2)12月份外購(gòu)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款500萬(wàn)元、增值稅85萬(wàn)元;接受某公司捐贈(zèng)貨物一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款50萬(wàn)元、增值稅8.5萬(wàn)元,企業(yè)已計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”(3)12月份轉(zhuǎn)讓股票收益70萬(wàn)元;轉(zhuǎn)讓國(guó)庫(kù)券收入30萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)一共收入總額是多少,怎么算
14.某市一高新技術(shù)企業(yè),2021年度有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)全年取得銷(xiāo)售電子產(chǎn)品的不含稅收入7000萬(wàn)元。(2)全年購(gòu)進(jìn)與生產(chǎn)電子產(chǎn)品相關(guān)的原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款3200萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額416萬(wàn)元并認(rèn)證;12月購(gòu)進(jìn)安全生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款50 萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額6.5萬(wàn)元并通過(guò)認(rèn)證。(3)全年與銷(xiāo)售電子產(chǎn)品相關(guān)的銷(xiāo)售成本4150萬(wàn)元;全年發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用1400萬(wàn)元,其中含廣告費(fèi)1100萬(wàn)元;全年發(fā)生管理費(fèi)用600萬(wàn)元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)75萬(wàn)元。(4)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資400萬(wàn)元、發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元、職工福利費(fèi)支出90萬(wàn)元、教育經(jīng)費(fèi)支出18萬(wàn)元。(5)全年?duì)I業(yè)外支出300萬(wàn)元,其中支付合同違約金6萬(wàn)元。根據(jù)上述資料,計(jì)算2021年該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。 請(qǐng)輸入答案
企業(yè)為一般納稅人,2022年6月初,賬上留抵稅額為50萬(wàn)元。當(dāng)月發(fā)生以下業(yè)務(wù):進(jìn)口材料,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為500萬(wàn)元,關(guān)稅稅率為10%,海關(guān)代征了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅;從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)原材料支付的價(jià)款為800萬(wàn)元取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅金為104萬(wàn)元;外銷(xiāo)貨物的離岸價(jià)為1000萬(wàn)元人民幣;內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)售額為.1200萬(wàn)元(不含稅)。該企業(yè)適用“免、抵、退”政策。所有款項(xiàng)均已收付。上述貨物內(nèi)銷(xiāo)時(shí)均適用13%的增值稅稅率,出口退稅率為10%。要求:計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳或應(yīng)退的增值稅稅額并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
企業(yè)為一般納稅人,2022年6月初,賬上留抵稅額為50萬(wàn)元。當(dāng)月發(fā)生以下業(yè)務(wù):進(jìn)口材料,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為500萬(wàn)元,關(guān)稅稅率為10%,海關(guān)代征了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅;從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)原材料支付的價(jià)款為800萬(wàn)元取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅金為104萬(wàn)元;外銷(xiāo)貨物的離岸價(jià)為1000萬(wàn)元人民幣;內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)售額為.1200萬(wàn)元(不含稅)。該企業(yè)適用“免、抵、退”政策。所有款項(xiàng)均已收付。上述貨物內(nèi)銷(xiāo)時(shí)均適用13%的增值稅稅率,出口退稅率為10%。要求:計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳或應(yīng)退的增值稅稅額并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
企業(yè)為一般納稅人,2022年6月初,賬上留抵稅額為50萬(wàn)元。當(dāng)月發(fā)生以下業(yè)務(wù):進(jìn)口材料,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為500萬(wàn)元,關(guān)稅稅率為10%,海關(guān)代征了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅;從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)原材料支付的價(jià)款為800萬(wàn)元取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅金為104萬(wàn)元;外銷(xiāo)貨物的離岸價(jià)為1000萬(wàn)元人民幣;內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)售額為.1200萬(wàn)元(不含稅)。該企業(yè)適用“免、抵、退”政策。所有款項(xiàng)均已收付。上述貨物內(nèi)銷(xiāo)時(shí)均適用13%的增值稅稅率,出口退稅率為10%。要求:計(jì)算并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問(wèn)問(wèn)啥事嗎
老師請(qǐng)問(wèn)換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請(qǐng)問(wèn)下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫(xiě)農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
這筆50萬(wàn)的銷(xiāo)售是12月31日出口的,電子口岸還沒(méi)有顯示數(shù)據(jù),所以沒(méi)有報(bào)關(guān)單,這種情況還需要做收入入賬嗎?
這種的話就不需要做收入了
是吧,我今天還讓銷(xiāo)售經(jīng)理查過(guò)了,電子口岸還未顯示這筆出口的數(shù)據(jù),沒(méi)有報(bào)關(guān)單稅務(wù)應(yīng)該是不會(huì)承認(rèn)這筆收入的吧?根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制好像又要做收入
嗯對(duì),理解的是沒(méi)錯(cuò)的您這個(gè)
出口這塊不知道有沒(méi)有什么不同的要求,那我到底做不做呢?請(qǐng)老師講解一下
這個(gè)的話是不需要做,你好