同學(xué)你好,您在企業(yè)上班的個(gè)稅是按照綜合所得扣除的6萬(wàn),在個(gè)體戶是根據(jù)經(jīng)營(yíng)所得交稅,不按照6萬(wàn)扣的。

老師們好,我們是去年注冊(cè)的個(gè)體工商戶,小規(guī)模。匯算清繳的利潤(rùn)總額是4萬(wàn),沒(méi)有調(diào)增和調(diào)減。也沒(méi)有不許扣除的項(xiàng)目。但是發(fā)現(xiàn)業(yè)主在其他單位有綜合所得2萬(wàn),那匯算清繳填表的那個(gè)個(gè)人費(fèi)用可以扣除還能填6萬(wàn)嗎?另外業(yè)主是自己交的養(yǎng)老和醫(yī)保,沒(méi)有以個(gè)體戶名字去辦理社保,專(zhuān)項(xiàng)扣除可以扣除自己繳納的養(yǎng)老和醫(yī)保嗎?
老師你好,我在一間公司上班有取得每月工資收入4500元,一年5.4萬(wàn),也沒(méi)有交個(gè)稅,但是我自己名下開(kāi)了一間個(gè)體戶是負(fù)責(zé)人,想問(wèn)我個(gè)體收入一年是52萬(wàn)收入,成本費(fèi)用48萬(wàn),利潤(rùn)是4萬(wàn),申報(bào)生產(chǎn)所得的時(shí)候減6萬(wàn)不用交稅,個(gè)體戶收入和我工資收入會(huì)合并一齊算的嗎?
老師您好,同事辦了個(gè)個(gè)體戶資質(zhì),每月由會(huì)計(jì)公司報(bào)經(jīng)營(yíng)報(bào)表,好像是已經(jīng)扣過(guò)了6萬(wàn)的減免稅額,本人也在工資上班,全年收入5.4萬(wàn),我也在個(gè)稅平臺(tái)申報(bào)工資,今天她下載所得稅APP個(gè)人匯算清繳,系統(tǒng)提示她已經(jīng)減除6萬(wàn),不能再減,所以5.4萬(wàn)工資需要交稅,大概是2900多,想問(wèn)下,政策不是綜合所得不超12萬(wàn),就不用匯算清繳嗎?為啥她這個(gè)需要補(bǔ)繳2900呢?
您好老師,我是個(gè)體戶,去年核定改查賬征收了,我開(kāi)票收入是50萬(wàn),稅務(wù)局說(shuō)我申報(bào)的不對(duì),發(fā)個(gè)一個(gè)表讓我修改,里面有個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得55萬(wàn),和增值稅50萬(wàn),我不知道這里面哪里出問(wèn)題,這個(gè)個(gè)體戶負(fù)責(zé)人在別家單位有月工資5000,所以這個(gè)個(gè)體戶申報(bào)成本的時(shí)候也是50萬(wàn),問(wèn)題來(lái)了,經(jīng)營(yíng)所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經(jīng)營(yíng)所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
你好,我原本辦了:個(gè)體工商戶(有店名,有對(duì)公帳戶,經(jīng)營(yíng)范圍是廣告制作類(lèi)),今年我一季度開(kāi)普票27萬(wàn)(按照國(guó)家政策一季不超30萬(wàn)是免稅)、我家里種的柑橘賣(mài)給農(nóng)業(yè)公司,當(dāng)時(shí)農(nóng)業(yè)公司和我個(gè)人名(鄧麗)簽 了購(gòu)銷(xiāo)合同9.6萬(wàn),我提供了身份證,錢(qián)付到了我個(gè)人私人帳戶上了。而后農(nóng)業(yè)公司自己給自己開(kāi)具了收購(gòu)票9.6萬(wàn)(在我不知情的情況下)。現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)監(jiān)控出我一季度營(yíng)收超30萬(wàn),需要補(bǔ)繳納27萬(wàn)這部份的稅收。我想了解,——我是有個(gè)體工商戶,且是有營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)名(匠人制藝),經(jīng)營(yíng)范圍是廣告類(lèi),且有對(duì)公帳戶。那么這種以我個(gè)人名簽的合同,我個(gè)人私戶收的錢(qián),且對(duì)方在我不知情的情況下自已開(kāi)的“收購(gòu)票”的這種情況,稅務(wù)部門(mén)把這“收購(gòu)票”算在我個(gè)體工商戶的營(yíng)業(yè)收入上,這合理嗎?
老師,我們公司老板用自己的錢(qián)買(mǎi)了5萬(wàn)的東西送人,發(fā)票也開(kāi)到公司名下了,但是送人的時(shí)候開(kāi)了4萬(wàn)的發(fā)票給客戶,請(qǐng)問(wèn)老師,我們應(yīng)該按照4萬(wàn)來(lái)入賬算折舊,還是5萬(wàn)來(lái)入賬呀
公司很多抬頭,有家公司接受其他內(nèi)部公司的款項(xiàng)以后,再付給供應(yīng)商,沒(méi)有利潤(rùn),沒(méi)有成本,但是開(kāi)了往來(lái)發(fā)票。算不算虛開(kāi)發(fā)票?
#提問(wèn) 老師:#提問(wèn) 老師:工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào),怎么總提示沒(méi)有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置? 可以讓法定代表人在個(gè)人所得稅app操作設(shè)置密碼 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以嗎? 區(qū)大廳辦理需要戴什么? 老師:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人web怎么操作?
老師,債務(wù)重組債務(wù)方以非貨幣性資產(chǎn)清償不是應(yīng)該沖減債務(wù)的賬面價(jià)值和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的賬面價(jià)值、 差額計(jì)入其他收益嗎
老師,個(gè)體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬(wàn)如果轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤(rùn)14萬(wàn)要交稅,賬面沒(méi)有錢(qián)了,可以先把公司增資15萬(wàn),之后用這增資的錢(qián)轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買(mǎi)了一個(gè)內(nèi)存條當(dāng)月開(kāi)票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問(wèn) 老師:工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào),怎么總提示沒(méi)有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問(wèn)一下
老師,我們老板自己個(gè)人出錢(qián)買(mǎi)了5萬(wàn)的東西送客戶,又用公司名義開(kāi)了這個(gè)東西5萬(wàn)的發(fā)票給客戶,這個(gè)怎么做賬呀


2.你的個(gè)體戶如果是查賬征收,肯定成本的發(fā)票越多,繳稅就越少。
1個(gè)體戶生計(jì)費(fèi)是0是不是 2麻煩倒退出來(lái)成本是多少,經(jīng)營(yíng)所得是0
1 是的 2.如果是享受1%減征的,按照110/1.01=108.91萬(wàn)元算(包括了材料、人工、費(fèi)用),經(jīng)營(yíng)所得為0
您好老師,110萬(wàn)是不含稅收入呢?我需要有多少成本,求解
同學(xué)你好,如果是不含稅,如果不想交稅,成本票要超過(guò)110萬(wàn),但是根據(jù)實(shí)際情況一般達(dá)不到的,建議還是參考一下該行業(yè)的稅負(fù)率。
稅負(fù)率,這個(gè)東西天天聽(tīng)說(shuō),方便告知零售煙酒和辦公用品業(yè)分別是多少?求解,個(gè)體戶和小規(guī)模納稅人
大方向稅前利潤(rùn)不低于1%。老師建議你先自己按照自己目前實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況預(yù)計(jì)一下,利潤(rùn)高了,再去找點(diǎn)成本票大概的走一點(diǎn)。
110萬(wàn)稅額是1.1萬(wàn)啊?就是不能低于這個(gè)數(shù)嗎?如果是開(kāi)具45萬(wàn)是不是就不用繳納稅款了?老師
同學(xué)你好,只是個(gè)平均數(shù),不是必須不能低于這個(gè)數(shù),作為個(gè)體戶和小規(guī)模只要有交稅就可以了,這么過(guò)低稅務(wù)會(huì)提醒你。
季度高于30萬(wàn)有1%的增值稅
您好老師,我控制季不過(guò)30的情況下,個(gè)體戶稅費(fèi)大概多少,大概就是,您提供參考數(shù),求解,零售業(yè)
你好,我覺(jué)得你可以先按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況去算一個(gè)季度的經(jīng)營(yíng)所得看看,在根據(jù)您自己定的利潤(rùn)目標(biāo)去靠。然后推出稅費(fèi), 如果你讓老師估計(jì),老師認(rèn)為每家企業(yè)情況不同,你先拿1-1.5%之間去靠吧