你好!這個一般沒問題。開發(fā)票是對方2個公司開,和你們沒關系
#提問#我是銷售方、收貨方為公司、收貨方找個人幫代付這個貨款、我給他們兩簽代付協(xié)議。請問稅務上我銷售方有風險嗎
老師,就是這邊我們和甲簽訂合同完成監(jiān)理服務公司,但是甲方有個投資方是丙,然后甲方付款我們,我們開票給丙,簽有三方協(xié)議由丙方付款,但是丙方賬戶凍結,我們開了發(fā)票給丙,甲方代付款到我們公司,第一問題,就是我們簽署三方協(xié)議后開票給丙合法合規(guī)嗎,第二個問題,我們開發(fā)票給丙,款由甲代付,因丙賬戶被凍結,第三個問題,我們開專票給他們有風險嗎,老師。
老師,如果我們材料款下家已開票給我們公司,我們不對公付款,簽個協(xié)議,有沒有稅務風險呢。有什么稅務風險?
我公司代另外一個公司付款 給三方 簽訂代付款協(xié)議 有稅務風險嗎 發(fā)票是怎么開具的呢
我公司作為代付款方,簽署了委托付款協(xié)議,幫另一個公司付了一筆貨款,我公司要怎么做賬呢,甲方也不會開票給我們,因為甲方(收款方)的購銷合同簽的乙方是我?guī)兔Ω兜墓荆ǜ犊罘剑?/p>
請問一下補去年的發(fā)票怎么做賬
這個季度總共采購進項含稅金額是19824.5元。出口銷售收入2794.62美元。怎么繳納印花稅?
老師在稅務系統(tǒng)上做了增值稅抵扣的這種賬目是怎么做的???
補去年的發(fā)票怎么做賬
補去年的發(fā)票怎么做賬
1-9月的累計應納稅所得額為42132.18。累計應納稅額是多少?怎么算????要過程
老師,銷售貨物,進項票上產品名稱必須和銷項票上名稱一致嗎?
老師,公司給員工向個人租房,由個人房主開票給公司,入賬是入應付賬款還是其他應付款,另外現(xiàn)金流分析是購買商品,還是支付給員工。
老師:建筑勞務的分包商要不要做異地備案(發(fā)生地和公司注冊地是不同的市)? 如果以前沒有進行異地備案,開發(fā)票時,是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風險?
我們公司是一家基金公司,是合伙企業(yè)的執(zhí)行事務合伙人,收取合伙企業(yè)自己管理費,前期沒有計提管理費確認收入,在收到管理費時掛在預收賬款里了,現(xiàn)在賬上掛著900萬的預收賬款,領導讓現(xiàn)在分期確認收入,這樣做我有沒有風險,是不得讓他簽字。
到時候我們代付的這個公司再把錢還給我們就行了是嗎
你好,是的,就是這樣子。