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應(yīng)付賬款借款有余額,不開票了。做借:利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款可以嗎(總金額198.2元)還是做借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款

2024-01-03 15:18
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齊紅老師

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2024-01-03 15:18

您好,這個(gè)是屬于??借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款的

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快賬用戶1623 追問 2024-01-03 15:18

謝謝老師

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快賬用戶1623 追問 2024-01-03 15:19

以前年度有個(gè)應(yīng)付賬款借方余額(其實(shí)對(duì)方已開票。當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候漏記了這個(gè)發(fā)票總金額是102300元)我現(xiàn)在做借:利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款可以嗎(這個(gè)是購買的金具,按說購進(jìn)了現(xiàn)在也該結(jié)轉(zhuǎn)成本了)

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齊紅老師 解答 2024-01-03 15:21

嗯對(duì),這個(gè)是可以的,可以

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您好,這個(gè)是屬于??借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款的
2024-01-03
應(yīng)付賬款那個(gè)貸方做營業(yè)外收入核算的
2024-01-03
同學(xué)你好 跨年的嗎 作反了吧
2021-09-28
您好 23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估 不是已經(jīng)沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 這筆分錄就不應(yīng)該寫了啊
2024-07-12
你好,學(xué)員,這個(gè)不用利潤分配的,直接沖減主營業(yè)務(wù)成本,然后再重新確認(rèn)的
2022-03-17
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