跟其他開票一樣的做賬,按開票稅率做增值稅

小規(guī)模納稅3%稅率減撥1%開發(fā)票,請問2%需要做分錄體現(xiàn)優(yōu)惠政策嗎?分錄怎么做!報表怎么填寫呢?謝謝老師
你好,小規(guī)模納稅人開了3萬的普通發(fā)票,稅率是3%,減按1%征收,會計分錄怎么寫
1月2日開具了一張增值稅稅率為3%專用發(fā)票,當天收到對方的款項,7號稅務(wù)局通知小規(guī)模納稅人稅率為1%,收回3%的發(fā)票作廢后,又重新開具了一張1%的增值稅專用發(fā)票,請問怎么做會計分錄?
小規(guī)模納稅人開具了增值稅發(fā)票,水費發(fā)票因為稅收優(yōu)惠,3%減按1%,請問會計分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人開具了增值稅發(fā)票,水費發(fā)票因為稅收優(yōu)惠,3%減按1%,請問會計分錄怎么做?
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負3點,那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個入什么科目?可以加在油費里一起做嗎?
付出去的材料款,對方公司注銷了,錢已經(jīng)對公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個公司的往來,可以協(xié)商讓對方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)模跨區(qū)域涉稅事項,是按季預(yù)繳審報?還是按月?
老師,我們公司涉及一個員工勞動糾紛,需要給對方補繳往年社保公積金,還涉及補發(fā)年終獎,稅局讓我們更正申報個稅,這是現(xiàn)在補繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會不會還涉及企業(yè)所得稅變動啊咋辦
老師,請問一下,如果退稅率的進項發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準,那這筆進項發(fā)票怎么做賬,謝謝
對于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個怎么操作
老師您好,我想請問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請細講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進項嗎?票面上面顯示免稅
稅務(wù)申報的時候會有3%,賬務(wù)上不需要體現(xiàn)嗎?
不用體現(xiàn)那個的哈
所以是直接按照1% 貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅?那稅務(wù)申報的時候 如何處理?
直接填不含稅金額在第10行,然后提交就是
老師 這是小規(guī)模申報表,我看了下不是第10行。是不是其他附表也要填寫?
季度沒有超過30萬,就是填10行,不含稅
已經(jīng)超過三十萬了
那么就填主表第3行,和減免稅明細表