同學你好 填寫減免稅優(yōu)惠表減免的2%
老師小規(guī)模納稅人有優(yōu)惠政策 按1%繳納增值稅 那么做賬的時候是不是還要按照3%的 征收率來做呢 然后按照1%來繳納,那么怎么做分錄呢
老師?老師上午好!請問小規(guī)模納稅人現(xiàn)在疫情優(yōu)惠政策,減免部分的稅金怎么做分錄呢?
小規(guī)模納稅3%稅率減撥1%開發(fā)票,請問2%需要做分錄體現(xiàn)優(yōu)惠政策嗎?分錄怎么做!報表怎么填寫呢?謝謝老師
老師您好!請教一下 1.附加稅按增值稅乘以相應的比例計提的分錄怎么寫? 2.享受六稅兩費的政策,附加稅的優(yōu)惠部分怎么計入分錄? 3.印花稅需要計提嗎?計提繳納的分錄怎么寫? 4.滯納金分錄怎么寫? 是會計小白,希望老師能寫的完整一點,謝謝老師!
老師,小規(guī)模納稅人3%稅率減按1%征收,開專票1個點,在申報時填寫了減免稅申報明細表,請問減免的這2個點的稅金,需要做賬嗎?應該怎么做?
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應交稅費(進項),貸其他應付。后面又重復做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網(wǎng)刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設備的公司,除了商品外,他的成本技術服務費算不算呢?
分錄怎么做?老師能否一次性回答?
是否是借:應交稅費—應交增值稅(減免稅金)貸:其他收益或者營業(yè)外收入
分錄直接按照百分之一的來做 減免的百分之二不做