你好股東是不是有工資的
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)是累加的嗎?上個(gè)季度的已經(jīng)申報(bào)成功了,這個(gè)季度申報(bào)時(shí)稅款所屬期起還是4月份的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)時(shí)間可以改成7月嗎?需要報(bào)第三季度的經(jīng)營(yíng)所得
老師您好,請(qǐng)問(wèn)1、沒(méi)業(yè)務(wù)的個(gè)體戶,等于我10月1節(jié)日期間,只需要①0申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅、②0申報(bào)增值稅,就行嗎?(個(gè)體戶③工資綜合所得申報(bào)用季度0申報(bào)嗎?)2、還有一個(gè)問(wèn)題:是不是個(gè)體戶0申報(bào)必須用手機(jī)app來(lái)操作?不能用自然人電子稅務(wù)局?蟹蟹
個(gè)體工商戶,申報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得,上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候還能扣除45000,這個(gè)季度就只能扣除0了,請(qǐng)問(wèn)是我哪里操作錯(cuò)誤了嗎
23年第4季度個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得,不能享受6萬(wàn)元的扣除,如果之前季度享受了45000,申報(bào)年度的時(shí)候是要調(diào)增45000還是60000呢
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 我是個(gè)體工商戶,季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,一般是控制在季度開(kāi)票30萬(wàn);沒(méi)什么增值稅,我平時(shí)賬戶收到錢就轉(zhuǎn)到自己卡上了 , 只要我正常申報(bào)了收入和成本,申報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)體賬戶的錢能轉(zhuǎn)到卡上吧
怎么樣辦理靈活保險(xiǎn),老師
生產(chǎn)有機(jī)肥的高新企業(yè),季度性生產(chǎn),基本生產(chǎn)成本,和制造費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
計(jì)算增值稅:(關(guān)稅十關(guān)稅率)x13%,還是(關(guān)稅十關(guān)稅率)/(1-5%)*13%?
甲公司與張三簽訂黑豬收購(gòu)合同,張三負(fù)責(zé)喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購(gòu),那張三可以到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎?稅率多少?
老師,有公司的車賣給個(gè)人的買賣協(xié)議書(shū)嗎,能發(fā)一份給我嗎
2016年時(shí)候用稅控系統(tǒng)開(kāi)的3%紙質(zhì)普票,現(xiàn)在改成數(shù)電了,可以用數(shù)電紅沖嗎?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購(gòu)小麥10000公斤,26000元,開(kāi)9%收購(gòu)發(fā)票(免稅),如何入賬,具體分錄金額?
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老師,3月份的個(gè)人漏報(bào)了,這個(gè)怎么補(bǔ)啊
老師好,請(qǐng)問(wèn) 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來(lái)171500,差額3500,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒(méi)有收入,利潤(rùn)表就很奇怪,這樣做對(duì)嗎?,謝謝
沒(méi)有的,經(jīng)營(yíng)者沒(méi)有申報(bào)工資
那你去填寫(xiě)投資者扣除費(fèi)用,你看一下他怎么提示
是灰色的無(wú)法填寫(xiě)修改的
它上面有提示嗎?你點(diǎn)過(guò)去。
沒(méi)有呢,點(diǎn)了沒(méi)反應(yīng)的
你去問(wèn)下你老板,他是不是在其他的公司,別人給他申報(bào)過(guò)個(gè)稅,他不知道的話,登錄個(gè)稅APP里面去查一下。
還是只要他開(kāi)始申報(bào)工資了,那么從那個(gè)季度開(kāi)始,他的經(jīng)營(yíng)所得投資者減除費(fèi)用就是0了,對(duì)不對(duì)呀,還是前幾個(gè)季度還能扣除,就是第四季度變成0這樣
對(duì)的,是的,所有的都需要清零。
是需要更正的意思嗎
不需要更正的,之前的不用修改。