同學(xué)您好,是的是這樣的,個體戶保稅可以用APP,也可以進入網(wǎng)頁版自然人電子稅務(wù)局(web端)
老師,我這有個個體戶,想查他都交哪些稅,通過自然人登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)查不了,也沒有看到需要交什么增值稅的,里面有個個稅板塊,點擊就登錄到自然人電子稅務(wù)里面去了,這里有查詢之前的信息,看到這個企業(yè)只是按季度預(yù)繳納經(jīng)營所得個稅,也沒有代扣代繳,是不是就是說這個企業(yè)不用按月給這個投資人代扣代繳個稅,只用按季度申報經(jīng)營所得個稅就可以了,這個個體只有一個投資人沒有其他員工
老師早上好 像小規(guī)模納稅人季報1.47.10月就要金電子稅務(wù)局網(wǎng)上報稅大廳申報:增值稅, 企業(yè)所得稅,財務(wù)報表哈。 老師請問一下企業(yè)所得稅增值稅0申報都是直接提交嗎嗎還是? 小規(guī)模財務(wù)報表在哪里申報???也是直接提交嗎? 其他平時月份就只申報個人所得睡哈。。? 老師個體工商戶呢?除了平時的個人所得稅要申報哪些稅費???
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請的個體戶,免稅政策是月度10萬以下免稅,定額10萬。季度申報時,未達到30萬的,稅局也都是統(tǒng)一0申報處理了。 如果開票超過30萬,需要自行申報,這個時候有一個問題,我是按照實際開票金額去申報,還是按照實際結(jié)算金額申報(場景是:季度末最后2天為節(jié)假日,但是和C端用戶產(chǎn)生交易了,導(dǎo)致發(fā)票到下個季度1號開出來了) 如果申報時,按照實際結(jié)算金額進行申報的話,那業(yè)務(wù)實際發(fā)生當(dāng)月做未開票收入,那次月1號開出的發(fā)票對下個季度有影響么 委托代征的
老師,您好,關(guān)于個體戶定期定額的問題咨詢下哈 1、開票額度低于核定的經(jīng)營額,收入是按開票數(shù)據(jù)申報,還是按0,亦或是按核定的經(jīng)營額呢 2、開票額度剛好是核定的經(jīng)營額,這種情況是按經(jīng)營額申報嗎,還是按0,這種剛剛好一致的,后幾個季度超額開發(fā)票的時候,這筆剛好的數(shù)據(jù)報經(jīng)營所得的時候是不是不用計算在內(nèi)的 3、每季度申報經(jīng)營所得稅時,收入是填寫累計數(shù)據(jù)嗎(比如10-12月,填寫1-9的收入總額,再填寫1-9預(yù)繳的經(jīng)營所得稅)
你好老師,我現(xiàn)在有個問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個項目,需要項目所在地預(yù)繳稅款,之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個項目在廣東省,項目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個人所得稅,這個個人所得稅不是核定的,讓自主申報,我們在當(dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報了2個人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個稅,現(xiàn)在在機構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報嗎?那申報的這兩個人員怎么做賬務(wù)處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
對外投資涉及什么科目
老師,如果去面試電商財務(wù)需要注意哪些問題呢
老師,員工4月20號離職,沒有上滿足月,4號清明節(jié)那天要算工資嗎?
老師,公司買了一瓶159的防曬霜送客戶怎么記賬?
老師,你好,我們是一家建筑公司,甲方監(jiān)理要去材料廠商考察的差旅費可以在我們公司報銷么?就是代客報銷
麻煩問下各位老師,有一家單位在做基礎(chǔ)建設(shè)前期籌建,本來是自然資源局招投標(biāo)委托第三方建設(shè)就好,但是由于時間緊迫,該單位自己找人做了前期籌建自己單位掏錢付了款,后期自然局又把錢全額轉(zhuǎn)給該單位了,這個會計怎么做科目啊,前期放在應(yīng)收帳款后期下賬可以嗎,那還需要籌建期花費的發(fā)票嗎?
老師,光租車如何開發(fā)票,稅率多少?車帶人呢?
轉(zhuǎn)讓上市公司的股權(quán)需要繳納增值稅嘛?
老師好,請問下,關(guān)于預(yù)付出去的款項,針對于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓(xùn)的,有很多的代理商,一個月兩次結(jié)算款會付過去,但有些代理商開的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的,就很多不對應(yīng),加上我們現(xiàn)在上了新的財稅軟件,原來是有個手工的表,出納每天登記對公付的公司款項,再人為的手工去核銷,現(xiàn)在就是在想有沒有比較節(jié)省時間的方法,怎么去核銷,因為上了系統(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長期以往,到底還有多少發(fā)票沒回來,這個就不是很精準的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實時有時會收到的,希望老師可以給點思路,感謝
我單位24年10月成立,25年1月開始生產(chǎn)并有了收入;24年發(fā)生了16萬的費用【其中業(yè)務(wù)招待費2萬元】,計入了當(dāng)期損益。 麻煩問下:現(xiàn)在匯算清繳時,是要將這16萬的費用 全額調(diào)增,然后26年做25年匯算時再將其調(diào)減嗎?或者,該如何正確調(diào)整??? 以后年度利潤彌補虧損時,24年的這16萬費用會不會自動體現(xiàn)在可彌補數(shù)額中啊
個體戶只用報圈1和圈2是吧?圈3不用報是吧?蟹蟹
有員工就給員工申報工資,如果沒有就不用申報3
只有老板一個人,那還報圈3嗎
同學(xué)您好,沒有就不報了
個稅系統(tǒng)上人員采集信息里面只有老板一個人,那還報圈3嗎?(沒別的雇員了,就老板一個人)
同學(xué)您好,沒有就不報了