您好,這個(gè)的話,是需要調(diào)增的這個(gè)的
請(qǐng)問老師,我們前兩個(gè)季度的利潤沒有超過100萬,企業(yè)所得稅享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策,但是第三個(gè)季度利潤超過300萬,那之前已享受的企業(yè)所得稅是不是會(huì)取消,到匯算清繳的時(shí)候要把2021年整年的利潤重新核算,按25%的來交
老師,我想問下就是像做2021年一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)橐薪黄髽I(yè)所得稅,享受了減:彌補(bǔ)以前年度虧損,這樣就導(dǎo)致所得稅交少了,但是,年度匯算,企業(yè)所得稅為什么還重復(fù)減這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損呢?是系統(tǒng)自己減的
請(qǐng)問下:22年第三季度可以享受1-9月份研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,享受之后可能就不用繳納當(dāng)月企業(yè)所得稅了,這個(gè)怎么記賬?財(cái)務(wù)報(bào)表還是會(huì)顯示減免前的企業(yè)所得稅,這個(gè)差異怎么弄?
個(gè)人有住房貸款可以享受專項(xiàng)附加扣除個(gè)人所得稅1000元,但是之前不了解這個(gè)政策,沒有填報(bào),住房貸款發(fā)生時(shí)間已經(jīng)有兩年了,如果這個(gè)月填報(bào),是只能享受填報(bào)后的22年剩下的兩個(gè)月呢,還是以前的都可以享受呢
小規(guī)模23年第一季度,利潤總額1500元,需要交企業(yè)所得稅了。但是到4月份季度申報(bào)的時(shí)候,第九行,彌補(bǔ)以前年度虧損,如果有金額的話,我就不用交企業(yè)所得稅了吧
本公司是貿(mào)易公司。采購了一批纖維,找了第三方加工后成加彈纖維,現(xiàn)已出口,出口貨物名稱是加彈纖維,進(jìn)貨發(fā)票名稱是纖維,請(qǐng)問這情況可以申請(qǐng)出口退稅嗎
老師好!場地租賃如何掛賬,具體科目是?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師,買車上公司戶好,還是買在個(gè)人名下好?
準(zhǔn)備金余額轉(zhuǎn)為當(dāng)期收入如何做分錄
老師,做完進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
老師,冰箱發(fā)票已經(jīng)開了專票就只能當(dāng)普票用了,稅務(wù)上還需操作嗎?
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
公司一廠房掛在建工程 現(xiàn)完工了需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),這部分的房產(chǎn)稅房產(chǎn)原值應(yīng)該怎么計(jì)算 可需要含土地的價(jià)值 還有在建工程里的附屬工程項(xiàng)目可需要計(jì)入該房產(chǎn)的房產(chǎn)原值計(jì)算房產(chǎn)稅啊
進(jìn)項(xiàng)稅額的期末余額在貸方表示什么意思?
調(diào)增多少?
這個(gè)的話是屬于45000這個(gè)的金額
那假設(shè)我收入5000元,成本4000,利潤1000,調(diào)增45000的話,是最后需要繳納多少呀
最后的話是利潤55000,你是核定征收嗎
是查賬征收,那就算我收入只有幾千,調(diào)增之后最終應(yīng)納稅所得額也是上萬的
對(duì),需要看調(diào)增后的金額
那如果收入是0呢,也是45000這樣嗎,不會(huì)吧
那就是利潤總額一定要比45000低才不需要繳納個(gè)稅是吧
嗯對(duì),因?yàn)橐茨愕恼{(diào)增是多少
哈?那我收入0的利潤也要-45000,才不需要交個(gè)稅嗎
嗯對(duì)理解的是沒錯(cuò)的