差額在員工交上來以后可以做 借:銀行存款 貸:應(yīng)付工資
我們單位發(fā)工資不固定,有時候一個月發(fā)兩次,有時候兩個月都不發(fā),但是每個月都做工資表,每個月都按工資表申報個稅,申報好了可能隔兩三個月發(fā)放,發(fā)放的金額還會有變動,導(dǎo)致每個月賬上的工資和自然人個稅申報系統(tǒng)里都對不上。現(xiàn)在會計事務(wù)所的人說這樣影響匯繳,要重新調(diào)整,請問該怎么調(diào)整?
個稅申報工資總合計10000,實(shí)際銀行發(fā)放10030,有兩個人的工資算錯了,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付工資對不上,差額怎么調(diào)整
請問老師,工資計提和個稅也申報了,但是:部分工資沒有從公戶發(fā)放,或者有些計提多了,工資實(shí)際少發(fā)不發(fā)了,導(dǎo)致應(yīng)付工資科目有余額很多,請問要怎么做?直接調(diào)整應(yīng)計提的工資跟應(yīng)付工資余額一樣嗎?
24年在個人社保少計提了,沒有在應(yīng)付職工薪酬里面扣除導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬工資余額和實(shí)際對不上,怎么調(diào)整
計提的工資和實(shí)際發(fā)放的有差額,導(dǎo)致發(fā)放了工資后不平,應(yīng)付職工薪酬借方有余額,有什么快速的調(diào)整方法嗎,幾年下來一直都有這個問題
其他應(yīng)收款后面跟一個暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運(yùn)輸票一年可以開多少免稅票
企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失,追補(bǔ)確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除,也就是3年前。請問如何做賬?如何在稅務(wù)局申報?是改三年前的財務(wù)報表嗎?
老師,一般納稅人能開普票嗎
這個業(yè)務(wù)的分錄怎么寫
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個公司呢?是哪里還需要改動嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計為20000元1.若原材料是在每道工序開始時一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會計憑證是否需要移交嗎?還是說只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
差額應(yīng)該付的,是那兩個人申報個稅工資,我申報少了,計提工資10000,現(xiàn)在發(fā)放工資10030,那30元怎么辦
可以作廢重新申報的呀? 同學(xué)
跨月可以去稅務(wù)大廳修改的哈
有幾個月時間了,修改很麻煩
沒關(guān)系的哈? ?你帶好自己的數(shù)據(jù)? 一般月頭稅務(wù)大廳人不多的哈
我想這個月申報個稅時候把那兩個少申報的部分,補(bǔ)少,最終沖平
金額不大的? 其實(shí)這么處理也是可以的哈
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