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個稅申報工資總合計10000,實(shí)際銀行發(fā)放10030,有兩個人的工資算錯了,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付工資對不上,差額怎么調(diào)整

2024-01-03 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-03 11:56

差額在員工交上來以后可以做 借:銀行存款 貸:應(yīng)付工資

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快賬用戶1208 追問 2024-01-03 11:58

差額應(yīng)該付的,是那兩個人申報個稅工資,我申報少了,計提工資10000,現(xiàn)在發(fā)放工資10030,那30元怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-01-03 12:17

可以作廢重新申報的呀? 同學(xué)

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齊紅老師 解答 2024-01-03 12:18

跨月可以去稅務(wù)大廳修改的哈

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快賬用戶1208 追問 2024-01-03 12:33

有幾個月時間了,修改很麻煩

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齊紅老師 解答 2024-01-03 12:35

沒關(guān)系的哈? ?你帶好自己的數(shù)據(jù)? 一般月頭稅務(wù)大廳人不多的哈

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快賬用戶1208 追問 2024-01-03 12:35

我想這個月申報個稅時候把那兩個少申報的部分,補(bǔ)少,最終沖平

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齊紅老師 解答 2024-01-03 12:36

金額不大的? 其實(shí)這么處理也是可以的哈

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齊紅老師 解答 2024-01-03 13:56

如果對我服務(wù)滿意的話 可以給我一個五星好評哦

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差額在員工交上來以后可以做 借:銀行存款 貸:應(yīng)付工資
2024-01-03
同學(xué)你好,實(shí)際操作中,直接,借:管理費(fèi)用-社保等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保。這樣調(diào)整就行了。
2025-03-14
你好,如果在匯算清繳前,即2022年5月31日前,2021年計提的工資都已經(jīng)實(shí)際發(fā)放完的,不需要調(diào)整。
2022-05-20
您好,把余額部分做個分錄 借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2025-04-12
同學(xué),你好 直接調(diào)整應(yīng)計提的工資跟應(yīng)付工資余額一樣嗎? 是的 少發(fā)的,把之前計提的沖銷
2024-06-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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