同學(xué)你好 這個(gè)可以的
請(qǐng)問我們公司銷售一批貨物,由于進(jìn)項(xiàng)稅額遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足抵扣,是否可以找一家咨詢或者培訓(xùn)公司開這種服務(wù)業(yè)的專票給我們呢?但是也要把賬轉(zhuǎn)給這家公司,我們把稅點(diǎn)給這家公司,請(qǐng)問這種情況的話,我們打到他賬上的款怎么還給我們?還有就是開票稅點(diǎn)的錢怎么給對(duì)方?
老師,我們付款給一家供應(yīng)商,但是對(duì)方開票用的是他關(guān)聯(lián)公司開發(fā)票給我們的,對(duì)方稱哪家公司有貨,哪家開票給我們,是否可以
老師您好,我們公司銷售出去一批貨給更外一家公司,然后也給對(duì)方開了發(fā)票,后來(lái)我們自己銷售時(shí)有個(gè)型號(hào)沒貨,就是這家公司直接發(fā)給了我們的客戶,我們應(yīng)該怎么跟這家公司結(jié)算呢?我們給對(duì)方轉(zhuǎn)錢,對(duì)方是不是也要給我們開票
老師,請(qǐng)問我們的商品是銷售給一家公司的,但他給我們貨款是用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)去來(lái)的,我們開票可以開給這家公司嗎?
老師好,我公司之前銷售給一家公司的貨品,是我們先送貨,我們每個(gè)月按照這家公司提供的他們的銷售清單,給他們開供貨發(fā)票,現(xiàn)在他們要把沒有銷售的貨品退回給我們,但是退貨的型號(hào)和數(shù)量與我們公司的庫(kù)存型號(hào)和數(shù)量不一致,請(qǐng)問老師有什么辦法能夠從我們賬面上處理呢
老師你好!墻體拆除,一般納稅人稅率是多少,屬于哪類
最新電商稅法在哪里查?
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因?yàn)樨?cái)務(wù)結(jié)算等手續(xù)沒有完成,所以沒有轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。現(xiàn)在樓的墻壁,窗戶等地方有損壞需要維修,請(qǐng)問這個(gè)維修費(fèi)在選擇會(huì)計(jì)科目時(shí)候,固定資產(chǎn)維修費(fèi),其它維修費(fèi)。這2個(gè)科目應(yīng)該選哪個(gè)?
老師對(duì)外公司投資及取得分紅會(huì)計(jì)分錄?
老師好!問下增值稅參與利潤(rùn)計(jì)算嗎?
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項(xiàng)建筑公司的,發(fā)放工資全部通過(guò)其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提全額申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報(bào)了,但是賬里,當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時(shí)候發(fā)工資的時(shí)候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報(bào)表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時(shí)候不行,到底怎么寫第二個(gè)
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個(gè)月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報(bào)銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(lái)(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來(lái)的辦公室沒有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?