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你好老師,小規(guī)模增值稅未達(dá)起征點(diǎn)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做

2024-01-03 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-03 11:00

您好, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,不需要交稅。在季度末的那個(gè)月,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶4977 追問 2024-01-03 11:01

如果之前做錯(cuò)了營(yíng)業(yè)外收入都在借方怎么修改

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齊紅老師 解答 2024-01-03 11:06

您好,您可以話反結(jié)賬調(diào)整一下,改為貸方負(fù)數(shù)

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快賬用戶4977 追問 2024-01-03 11:07

之前的已經(jīng)結(jié)賬了,怎么把這個(gè)科目調(diào)到貸方

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齊紅老師 解答 2024-01-03 11:10

你可以把之前的憑證紅沖,重新做一筆正確的分錄

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快賬用戶4977 追問 2024-01-03 11:12

對(duì)我報(bào)表不會(huì)有影響吧

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齊紅老師 解答 2024-01-03 11:13

沒跨年吧?借:營(yíng)業(yè)外收入? 負(fù)數(shù)? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)? 負(fù)數(shù),把之前的憑證沖了,然后再做筆正確的就好了

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齊紅老師 解答 2024-01-03 11:14

你在后面月份調(diào)整是沒關(guān)系的,賬務(wù)處理經(jīng)常會(huì)涉及到調(diào)賬的。報(bào)表的話是有影響的,但是沒關(guān)系,調(diào)整后后面的報(bào)表就是正確的

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快賬用戶4977 追問 2024-01-03 11:16

如果要是跨年了呢,報(bào)表是沒錯(cuò)的,營(yíng)業(yè)外收入每個(gè)季度都填

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齊紅老師 解答 2024-01-03 11:24

你好,跨年的賬目分兩種情況,取決于是否影響上年的利潤(rùn)。   對(duì)于不影響上年利潤(rùn)的項(xiàng)目,可以直接進(jìn)行調(diào)整。   對(duì)于影響上一年利潤(rùn)的項(xiàng)目,由于企業(yè)在該會(huì)計(jì)年度已經(jīng)結(jié)帳,因此所有損益科目在當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”科目。涉及會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整的,通過“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行調(diào)整。 營(yíng)業(yè)外收入就是損益類科目,那要調(diào)整的話就是營(yíng)業(yè)外收入你就用“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)。

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快賬用戶4977 追問 2024-01-03 11:27

如果用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,對(duì)我以前都報(bào)表有沒有影響,以前都營(yíng)業(yè)外收入都是正常填的,就是賬上在借方

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齊紅老師 解答 2024-01-03 11:32

你好,如果你以前的報(bào)表是正確的話,報(bào)表沒問題。以前的不管他。但是科目記錯(cuò),影響了本年利潤(rùn),所以還是要通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)。調(diào)了之后也是影響以后的報(bào)表呀,以后的數(shù)據(jù)就正確了

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快賬用戶4977 追問 2024-01-03 11:36

以前年度損益調(diào)整在報(bào)表上填到哪個(gè)位置

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齊紅老師 解答 2024-01-03 11:39

不用填,一借一貸抵消了的,只是用這個(gè)科目過渡一下哈,用”以前年度損益調(diào)整”調(diào)整后,再結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整”借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn);貸:以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶4977 追問 2024-01-03 11:47

正常是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的數(shù)要和科目余額表上本年利潤(rùn)一樣

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齊紅老師 解答 2024-01-03 12:03

你好,是的,但是已經(jīng)跨年了,以前年度的系統(tǒng)數(shù)據(jù)沒辦法調(diào)整了,就只能在今年調(diào)整,這樣上年的不對(duì),今年調(diào)整回來就可以了哦。

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您好, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,不需要交稅。在季度末的那個(gè)月,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入。
2024-01-03
您好,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以了
2024-04-13
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2021-08-05
你好 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2020-12-10
你好,未達(dá)到起征點(diǎn)的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2022-02-16
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