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Q

請問,我公司庫存上一直有1個(gè)設(shè)備,因退貨造成的差異,最后數(shù)量為零,金額為負(fù)數(shù),一直沒調(diào)帳,現(xiàn)在我們要換新系統(tǒng),我想倒庫存期初數(shù)據(jù)時(shí),不倒這個(gè)設(shè)備了,我調(diào)帳的分錄為借庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本,使帳和庫存金額保持一致,請問我分錄做對了嗎?

2021-01-29 08:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-29 08:06

您好,是的需要將金額調(diào)整為零

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快賬用戶4427 追問 2021-01-29 08:09

我的分錄做得對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-29 08:10

您好,您的分錄應(yīng)當(dāng)借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)

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快賬用戶4427 追問 2021-01-29 08:12

為什么是紅字呢?主營業(yè)務(wù)成本不能放貨方嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-29 08:13

您好,成本費(fèi)用類科目都在借方發(fā)生額

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您好,是的需要將金額調(diào)整為零
2021-01-29
您好, 1、您先從建立完善的核算制度開始,要求登記簡單庫存商品進(jìn)銷存 2、盤點(diǎn)目前的庫存商品 3、根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整賬務(wù),調(diào)整2級明細(xì)的數(shù)量和金額 4、后續(xù)嚴(yán)格按進(jìn)銷存記賬
2020-12-04
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的都要調(diào)增 型號不一致不能沖減
2021-03-18
您好 如果實(shí)在沒有辦法的話 可以通過其他應(yīng)付款-老板這個(gè)科目也調(diào)整往來 最后不管多少 都算老板頭上 您如果計(jì)入未分配利潤 如果盈利 到時(shí)候有分紅是要交稅的
2024-04-05
你好? 你這些 編輯的成本肯定要計(jì)入單書成本去的;? 你們這個(gè) 是生產(chǎn)銷售類公司的話。 你有制造費(fèi)用 和生產(chǎn)成本的。 可以 按你說的情況去操作? ??先把工資做到制造費(fèi)用,然后統(tǒng)計(jì)編輯每本書的完工工作進(jìn)度,下個(gè)月根據(jù)實(shí)際入庫和完工的書比對,把部分制造費(fèi)用轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本從而轉(zhuǎn)到庫存商品? ?最后去銷售做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本;??
2021-04-26
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