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Q

老師你好,我們銷售貨物給客戶,同時贈送一臺顯示器,這個顯示器怎么入賬?銷售費用嗎?需要繳納稅嗎?

2024-01-02 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-02 15:03

學(xué)員朋友您好,正常價開票,另起一行折讓,負(fù)數(shù)差價就可以

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齊紅老師 解答 2024-01-02 15:04

您好,需要繳納增值稅借:銷售費用,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額

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快賬用戶4471 追問 2024-01-02 15:09

我這個是900塊錢,買進(jìn)有進(jìn)項的,這個進(jìn)項可以正常抵扣是吧?然后送出去沒有開票呢

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齊紅老師 解答 2024-01-02 15:13

贈送視同銷售進(jìn)項可以抵扣。

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學(xué)員朋友您好,正常價開票,另起一行折讓,負(fù)數(shù)差價就可以
2024-01-02
同學(xué),你好 外購貨物用于贈送、投資、分配應(yīng)當(dāng)視同銷售
2023-03-09
是的,視同銷售。是的
2022-12-29
1.可以的 2.嗯,這個可以
2022-08-31
你好,計入其他應(yīng)付款科目。
2021-04-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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