對的是的 201636號文件個人消費(fèi)
業(yè)務(wù)招待費(fèi)開成專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
差旅費(fèi)的專票報(bào)銷進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?是按專票上的進(jìn)項(xiàng)抵扣還是計(jì)算抵扣?如果是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的專票進(jìn)項(xiàng)又能抵扣嗎?
老師,招待客戶的住宿費(fèi)專票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?進(jìn)的是招待費(fèi)是不是都不能抵扣啊
業(yè)務(wù)招待費(fèi)開專票不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎?相關(guān)財(cái)稅是哪個?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還有哪些發(fā)票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
25年在信用平臺里修改了22年的工商年報(bào)的稅金繳納金額,當(dāng)時少統(tǒng)計(jì)了最后一個月稅金,企業(yè)會因?yàn)樾薷牧诉@個數(shù)據(jù)被列入異常名錄嗎?
公司購入車輛那些情況公司收到機(jī)動車發(fā)票不能抵扣呀
老師,這個題答案部分固定成本的計(jì)算和2023年銷售收入為啥是銷售量的那個比?還有答案部分的最后一句話。2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤。這個用的是哪個公式?
老師,這個月申報(bào)包含16號嗎
老師您好,25年修改了22年工商年報(bào)數(shù)據(jù),直接在公示平臺修改的稅金少填了,企業(yè)會被列入異常名錄嗎?
25年修改了22年工商年報(bào)中的數(shù)字會跳出異常嗎
25年修改了22年工商年報(bào)的繳稅數(shù)字,當(dāng)時少填了一個月的數(shù)字,會觸發(fā)再次審核嗎?
老師您好,工商年報(bào)一般填報(bào)完,如果當(dāng)年沒有跳出異常,后面年度不會再跳以往年度異常了吧?如19-23年有些數(shù)據(jù)有偏差了,當(dāng)時是理解錯誤,25年只會對24年的數(shù)據(jù)做比對審核對嗎?以往的不太想修正,怕引起不必要麻煩
老師,公司有單獨(dú)的工會賬套,有工會賬戶,但不能取現(xiàn),公司開門紅紅包由工會賬戶轉(zhuǎn)款到公司賬戶,公司再以現(xiàn)金形式發(fā)放紅包給員工,請問工會賬套及公司的賬務(wù)處理分別怎么做呢?
老師我是個體工商戶,我是高挖機(jī)的,我請來的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
還有什么是不可以抵進(jìn)項(xiàng)的呢?
福利費(fèi)可以嗎?
福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)
餐費(fèi)也不可以嗎?
是的,對的,不可以的。