同學(xué)你好,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》(財政部 國家稅務(wù)總局令第50號)第四條第八款規(guī)定,單位或者個體工商戶的下列行為,視同銷售貨物:……將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人。 因此,一般納稅人將外購的禮品無償贈送給客戶,應(yīng)作視同銷售處理。
公司目前擁有自己的茶山(連鎖企業(yè)),且種植茶葉并加工對外出售,目前打算申辦農(nóng)業(yè)免稅企業(yè)?,F(xiàn)在碰到問題如下: 1.申辦免稅企業(yè)成功后,經(jīng)過本公司廠部精加工后的茶葉對外銷售,是否免征增值稅和企業(yè)所得稅? 2.若因本茶園產(chǎn)量不夠或品種問題需對外購進毛茶自己廠部加工再對外銷售是否免增值稅和企業(yè)所得稅? 3.農(nóng)業(yè)免稅企業(yè)核定免稅是否根據(jù)本公司茶園畝數(shù)核定產(chǎn)量?是否有規(guī)定一年不能超出該核定的產(chǎn)量,否則依法納稅? 4.水利基金 是否需要稅務(wù)機關(guān)核定增收? 學(xué)生在此請?zhí)撔慕汤蠋?,望老師細心解答。感恩?/p>
廣進公司是增值稅一般納稅人,6月購進一批茶青用于生產(chǎn)茶葉和加工藥茶和茶飲料。農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價為500萬元。上述購進的茶青大約60%用于生產(chǎn)茶葉,40%用于加工藥茶和茶飲料。假設(shè)當(dāng)月茶葉不含稅銷售額為350萬元,藥茶和茶飲料的不含稅銷售額為450萬元。廣進公司對于購進的茶青有兩種處理方式:方案一:未分別核算用于生產(chǎn)茶葉和藥茶茶飲料的茶青進項稅額。方案二:分別核算用于生產(chǎn)茶葉和藥茶茶飲料的茶青進項稅額。要求:請計算兩個方案的應(yīng)納增值稅,并進行納稅籌劃分析。(茶葉的增值稅稅率是9%;藥茶茶飲料增值稅稅率是13%)
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營范圍是收購茶青(從茶樹上采摘下來的鮮葉和嫩芽),經(jīng)吹干、揉拌、發(fā)酵、烘干等工序制成茶葉對外銷售,同時也銷售摻對各種藥物的茶和茶飲料。5月購進一批茶青用于生產(chǎn)茶葉和加工藥茶和茶飲料。農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價為300萬元。上述購進的茶青大約60%用于生產(chǎn)茶葉,40%用于加工藥茶和茶飲料。假設(shè)當(dāng)月茶葉不含稅銷售額為250萬元,藥茶和茶飲料的不含稅銷售額為350萬元。甲公司對于購進的茶青有兩種處理方式方案1:甲企業(yè)未分別核算用于生產(chǎn)茶葉和藥茶茶飲料的茶青進項稅額,則適用9%的扣除率計算進項稅額。方案2:甲企業(yè)分別核算用于生產(chǎn)茶葉和藥茶茶飲料的茶青進項稅額。要求:請計算兩個方案的應(yīng)納增值稅,并進行納稅籌劃分析。
2.某茶場2021年10月銷售總收入1900萬元(含稅),其中自產(chǎn)毛茶銷售收入600萬元,用自產(chǎn)毛茶生產(chǎn)精制茶銷售收入800萬元,外購毛茶銷售收入500萬元。本月銷售總成本1270萬元(含稅),其中自產(chǎn)毛茶銷售成本390萬元,用自產(chǎn)毛茶生產(chǎn)精制茶銷售成本480萬元(初制360萬元,精制120萬元,精制成本中含進項稅12萬元),外購毛茶買價400萬元?,F(xiàn)茶場擬籌劃成立由茶場控股的茶葉精制廠(獨立法人),其在加工精制茶時,按540萬元的價格收購茶場的自產(chǎn)毛茶用以加工精制茶。在不考慮其他費用和支出的情況下,請問此籌劃方案是否可行?。 (注:根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2011年第48號第八條的規(guī)定,主管稅務(wù)機關(guān)按照比例分攤法核定該茶廠茶葉種植和初加工環(huán)節(jié)的所得分別占60%和40%。)
我公司是茶葉種植加工免增值稅的,現(xiàn)在公司需要定制茶具,請問送人的話需要視同銷售嗎?
求助,誰有根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表自動生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請問老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒有給他申報工資
掛靠社保幾個月然后離職,再申請失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學(xué)
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
工程會計流程和記賬方法
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內(nèi)項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對方稅務(wù)局說街道和稅務(wù)局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個機構(gòu)做項目助理,機構(gòu)給員工一部分補貼 然后每月還給我們公司3000歐元補貼(當(dāng)做我們每個月給員工社保 報銷費用) 那么每個月3000歐元需要申報增值稅嗎
老師的回答很完美,還給出了政策文件號,謝謝老師
沒事的同學(xué),應(yīng)該的,如果有疑問歡迎繼續(xù)咨詢哦