你好,其他應(yīng)付款有余額,是可以的
我公司只給個別幾個管理人員交了養(yǎng)老保險,而且款統(tǒng)一是由公司支付,個人不承擔(dān),我直接在支付時借:管理費用,貸:銀行存款,出賬可以嗎? 或者每月計提時借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款, 支付時:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,可以嗎
老師,賬上沒錢,員工拿發(fā)票來報銷,我可以把費用能做在這個月嗎,如果這個月沒錢,在下個月付嗎這樣做憑證可以嗎借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,如果下月再給他錢分錄這樣做對嗎 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款/現(xiàn)金是這樣嗎
老師: 上月我們員工墊付了費用,然后寫了支出單已經(jīng)入賬,做分錄: 借:管理費用/辦公費 貸:其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個月需要支付墊付費用做分錄如下 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣對吧老師?那這個月的報銷的支出單上怎么寫支出項呢?
老師,我上個個月做一個員工報銷時發(fā)票審核沒注意搞錯抬頭了,總公司的抬頭做在分公司報銷了,那這個月還有報銷金額一樣,抬頭開的分公司,我能分公司不做報銷了,把上個月分公司的賬調(diào)整下,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,這個月借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款上個月其他應(yīng)付款金額嗎?然后上個月開的總公司抬頭的發(fā)票這個月重新在總公司報銷做賬嗎?
老師我8月的時候有個報銷款的普票沒有抵扣。 可是這個月又要抵扣了,款都已經(jīng)走流水走了, 8月的賬: 借:管理費用,辦公費 貸:其他應(yīng)付款,xx 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。 所以這個月又可以抵扣了,我該怎么做這筆賬?
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還有一個疑問~
哪位老師有沒有遇到過這種問題,就是異地項目辦理外經(jīng)證注銷后發(fā)現(xiàn)沒有預(yù)交稅款,這種情況下怎么補救?
老師,公司買的配件,給付款了,也給發(fā)貨收到了,但是沒給開發(fā)票,這個怎么做賬啊,當(dāng)月還給銷售出去了。有收入了,能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師您好,為什么駁回行政復(fù)議請求是屬于不能撤銷的?
國家稅務(wù)總局關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)報送涉稅信息有關(guān)事項的公告國家稅務(wù)總局公告2025年第15號。老師這個文件說的是什么意思,奶茶除了門店銷售,網(wǎng)上也有 這個跟我們有關(guān)系嗎
老師,小規(guī)模納稅人3%增值稅稅率減按1%,怎么進行賬務(wù)處理?
你好老師,內(nèi)外賬的,章程里沒有這個公司股東,這個公司轉(zhuǎn)進來“注資款”,外應(yīng)該怎么做賬
你好,老師,建筑公司,農(nóng)民工工資15000左右,工資甲方代發(fā),這種是不是不能開勞務(wù)發(fā)票,我門單位不想農(nóng)民工有個稅
老師好,我們公司要做減資,但是現(xiàn)在是這樣的,實收資本到位2212000元,想要減到50萬的注冊資本,這樣可以嗎?
社保斷交一個月,能補不
老師,你好,哪些科目是不能有余額的,麻煩你了。
你好,通常是:其他應(yīng)收款—某某股東 (因為這個可能涉及個人所得稅)