你好,其他應(yīng)付款有余額,是可以的

我公司只給個(gè)別幾個(gè)管理人員交了養(yǎng)老保險(xiǎn),而且款統(tǒng)一是由公司支付,個(gè)人不承擔(dān),我直接在支付時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,出賬可以嗎? 或者每月計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款, 支付時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,可以嗎
老師,賬上沒錢,員工拿發(fā)票來報(bào)銷,我可以把費(fèi)用能做在這個(gè)月嗎,如果這個(gè)月沒錢,在下個(gè)月付嗎這樣做憑證可以嗎借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,如果下月再給他錢分錄這樣做對(duì)嗎 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款/現(xiàn)金是這樣嗎
老師: 上月我們員工墊付了費(fèi)用,然后寫了支出單已經(jīng)入賬,做分錄: 借:管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個(gè)月需要支付墊付費(fèi)用做分錄如下 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣對(duì)吧老師?那這個(gè)月的報(bào)銷的支出單上怎么寫支出項(xiàng)呢?
老師,我上個(gè)個(gè)月做一個(gè)員工報(bào)銷時(shí)發(fā)票審核沒注意搞錯(cuò)抬頭了,總公司的抬頭做在分公司報(bào)銷了,那這個(gè)月還有報(bào)銷金額一樣,抬頭開的分公司,我能分公司不做報(bào)銷了,把上個(gè)月分公司的賬調(diào)整下,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,這個(gè)月借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款上個(gè)月其他應(yīng)付款金額嗎?然后上個(gè)月開的總公司抬頭的發(fā)票這個(gè)月重新在總公司報(bào)銷做賬嗎?
老師我8月的時(shí)候有個(gè)報(bào)銷款的普票沒有抵扣。 可是這個(gè)月又要抵扣了,款都已經(jīng)走流水走了, 8月的賬: 借:管理費(fèi)用,辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款,xx 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。 所以這個(gè)月又可以抵扣了,我該怎么做這筆賬?
每個(gè)季度發(fā)票提額可以調(diào)額幾次
生產(chǎn)企業(yè)出口11月的時(shí)候撤回了10月的免抵退申報(bào),稅務(wù)也同意撤回了,為什么重新導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,征免類型顯示退稅,勾選數(shù)據(jù)也沒有數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問開咖啡豆的發(fā)票,大的項(xiàng)目名稱怎么選。
老師這個(gè)銀行存款期末余額是負(fù)數(shù),應(yīng)該在借還是貸方呢
麻煩找下樸老師,老師入賬時(shí)借庫存現(xiàn)金,貸主營(yíng)收入,9月份存入現(xiàn)金時(shí)借銀存,貸庫存現(xiàn)金,24年1月重復(fù)存入時(shí)借銀存,貸庫存現(xiàn)金。
單位租的門市 支付的門市租金6000元,門市的物業(yè)費(fèi)7500,門市電費(fèi)450元 用銀行存款支付 怎么做會(huì)計(jì)分錄
我是小規(guī)模納稅人,取得的發(fā)票上面普票只有開票人,沒有領(lǐng)票人,可以嗎?合格嗎
工行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)開票,網(wǎng)上可以申請(qǐng)嗎
你好我們公司是一般納稅人,然后9月份的時(shí)候抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在11月的時(shí)候供貨商告知我們發(fā)票開錯(cuò)了,需要我們做紅字發(fā)票信息確認(rèn),就是我們確認(rèn)了的話,對(duì)我們來說有沒有什么分風(fēng)險(xiǎn)(因?yàn)?月份的那部分稅款已經(jīng)抵扣了)
請(qǐng)問滅火器屬于固定資產(chǎn)嗎?


老師,你好,哪些科目是不能有余額的,麻煩你了。
你好,通常是:其他應(yīng)收款—某某股東 (因?yàn)檫@個(gè)可能涉及個(gè)人所得稅)