您好,把第1個分錄紅沖,重新做可以抵扣的分錄就可以了,在本期申報時抵扣
老師,關(guān)于稅控維護(hù)費(fèi)的事,4月做借管理辦公費(fèi),貸方其他應(yīng)付款,然后沒有做抵扣,但6月份這筆維護(hù)費(fèi)退款到銀行賬戶了,該怎么做憑證啊
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 老師,請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
老師,上個月報銷了一筆帳120元,當(dāng)時沒有發(fā)票,做的是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,這個月發(fā)票有了,但是發(fā)票金額是123元,做借:管理費(fèi)用 120,貸:其他應(yīng)收款 120,這樣可行?
老師,九月份記賬,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,但是十月份用公戶給對方回款了,我該怎么沖銷這個分錄,可以借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款?
老師我8月的時候有個報銷款的普票沒有抵扣。 可是這個月又要抵扣了,款都已經(jīng)走流水走了, 8月的賬: 借:管理費(fèi)用,辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款,xx 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。 所以這個月又可以抵扣了,我該怎么做這筆賬?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請問這個啟用日期寫什么,謝謝
老師,請問下,在申報季度申報的時候,那個a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
第5條后半句是啥意思呀
買賣二手車的公司 開進(jìn)開出的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 銷項稅額跟進(jìn)項稅額是按什么計提的 怎么做會計分錄
我公司本年累計凈利潤+年初未分配利潤不等于期末未分配利潤總額是為什么,資產(chǎn)負(fù)債表是平的。搞不明白他們之間的關(guān)系。請老師指教。
2020年賬面價值=540我懂,/4什么意思
老師。你好!我們工廠建設(shè)廠房及其他單體項目,發(fā)票未取得!現(xiàn)用工程竣工結(jié)算審核單里邊的單位工程名稱入賬,這樣做分錄對嗎?
企業(yè)的注冊資本是五年內(nèi)必須實繳,是指賬戶上必須長期有這么多資金在公司賬戶嗎
老師:如果調(diào)以前年度的企業(yè)所得稅,是不是應(yīng)納稅額變了,凈利潤變了,還得調(diào)會計報表呢?
銀行借款合同需要繳納印花稅嗎
紅沖的分錄該怎么做?
您好, 借:管理費(fèi)用,辦公費(fèi) (負(fù)) 貸:其他應(yīng)付款,xx??(負(fù))
老師你看一下對嗎
然后我再做一個可以抵扣的分錄?
老師你幫我看看整體的對不對?
您好,對的,這2個分錄做得非常好
謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~