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老師我8月的時候有個報銷款的普票沒有抵扣。 可是這個月又要抵扣了,款都已經(jīng)走流水走了, 8月的賬: 借:管理費(fèi)用,辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款,xx 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。 所以這個月又可以抵扣了,我該怎么做這筆賬?

2023-11-04 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-04 09:08

您好,把第1個分錄紅沖,重新做可以抵扣的分錄就可以了,在本期申報時抵扣

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快賬用戶7805 追問 2023-11-04 09:10

紅沖的分錄該怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-11-04 09:11

您好, 借:管理費(fèi)用,辦公費(fèi) (負(fù)) 貸:其他應(yīng)付款,xx??(負(fù))

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快賬用戶7805 追問 2023-11-04 09:15

老師你看一下對嗎

老師你看一下對嗎
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快賬用戶7805 追問 2023-11-04 09:15

然后我再做一個可以抵扣的分錄?

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快賬用戶7805 追問 2023-11-04 09:17

老師你幫我看看整體的對不對?

老師你幫我看看整體的對不對?
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齊紅老師 解答 2023-11-04 09:20

您好,對的,這2個分錄做得非常好

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快賬用戶7805 追問 2023-11-04 09:26

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-04 09:26

?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,把第1個分錄紅沖,重新做可以抵扣的分錄就可以了,在本期申報時抵扣
2023-11-04
可以的,可以這么做的。
2024-08-07
你好,你是收款還是付款?
2022-01-08
借管理費(fèi)用,110貸銀行存款 借其他應(yīng)付款110,管理費(fèi)用-100,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出10
2020-09-24
這個做借xx費(fèi)用 負(fù)數(shù),借進(jìn)項稅額,這個是多少金額不大可以直接這樣沖
2020-10-20
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