同學(xué),你好,第一個(gè)計(jì)算的是綜合所得,所以分母就是按收入額,第二個(gè)計(jì)算的是經(jīng)營所得
老師我想問一下第一,我在做成本預(yù)算時(shí),工資是按應(yīng)付工資做的,那在做社保費(fèi)用預(yù)算時(shí),是否只預(yù)算公司承擔(dān)的部分是嗎?個(gè)人承擔(dān)的部分不用計(jì)算在內(nèi),因在應(yīng)付工資里已包含應(yīng)扣回的部分是這樣嗎?第二,老師這個(gè)算利潤率的資料,是否把我用紅色框著的這四項(xiàng)去掉后,增加一項(xiàng)合計(jì)金額是否就是這個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算金額額?
老師好,看圖片,第一張圖片是計(jì)提工資的,第一列是研發(fā)人員的應(yīng)發(fā)工資,第二列是管理人員的應(yīng)發(fā)工資數(shù),第三列是個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的保險(xiǎn),第四列是個(gè)人部分的公積金,第五列是個(gè)稅,第六列是實(shí)發(fā)工資數(shù), 第二張圖片是繳納社保時(shí)的會(huì)計(jì)科目,第一列是研發(fā)人員的公司承擔(dān)部分,第二列是管理人員的公司承擔(dān)部分,第三列是個(gè)人承擔(dān)部分, 第三張圖片是繳納公積金時(shí)的會(huì)計(jì)科目,第一列是研發(fā)人員公司承擔(dān)部分的公積金,第二列是管理人員公司承擔(dān)部分的公積金,第三列是個(gè)人承擔(dān)部分的公積金, 最后是繳納個(gè)稅時(shí)的會(huì)計(jì)科目,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:銀行, 這個(gè)會(huì)計(jì)科目從2019年開始就這樣記的,企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),2019,2020年,2021年,經(jīng)過審計(jì)過的,是這樣繼續(xù)下去呢?應(yīng)該怎么改呢?謝謝老師 謝謝
我高新技術(shù)企業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的老師嗎?看圖片,第一張圖片是計(jì)提工資的,第一列是研發(fā)人員的應(yīng)發(fā)工資,第二列是管理人員的應(yīng)發(fā)工資數(shù),第三列是個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的保險(xiǎn),第四列是個(gè)人部分的公積金,第五列是個(gè)稅,第六列是實(shí)發(fā)工資數(shù), 第二張圖片是繳納社保時(shí)的會(huì)計(jì)科目,第一列是研發(fā)人員的公司承擔(dān)部分,第二列是管理人員的公司承擔(dān)部分,第三列是個(gè)人承擔(dān)部分, 第三張圖片是繳納公積金時(shí)的會(huì)計(jì)科目,第一列是研發(fā)人員公司承擔(dān)部分的公積金,第二列是管理人員公司承擔(dān)部分的公積金,第三列是個(gè)人承擔(dān)部分的公積金, 最后是繳納個(gè)稅時(shí)的會(huì)計(jì)科目,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:銀行, 這個(gè)會(huì)計(jì)科目從2019年開始就這樣記的,企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),2019,2020年,2021年,經(jīng)過審計(jì)過的,是這樣繼續(xù)下去呢?應(yīng)該怎么改呢?謝謝老師 謝謝
老師這兩個(gè)圖有什么區(qū)別嗎?圖1藍(lán)色框里面的是“多次交易分步實(shí)現(xiàn)非同控下的企業(yè)合并,原資產(chǎn)為金融資產(chǎn)”。圖2紅色框里面是:核算的轉(zhuǎn)換,從金融資產(chǎn)到成本法,比如5%到60%,他們兩者有什么區(qū)別嗎?我看分錄都是借方生成長期股權(quán)投資,金額是公允。貸方都是銷掉金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值,然后倒擠投資收益等等。圖1和圖2兩個(gè)是一回事還是兩碼事?
老師麻煩看下兩幅圖的紅色框部分。為什么第一幅圖的分母部分用的是收入額,第二幅圖的紅色框部分用的是應(yīng)納稅所得額
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
為什么經(jīng)營所得就不用收入額
綜合所得,包括工資勞務(wù),稿酬特許權(quán)使用費(fèi),后面三項(xiàng)如果超過4000就要扣除20%,扣完之后就是收入額。經(jīng)營所得不用扣除這個(gè)比例
經(jīng)營所得不用扣除比例就一定要用應(yīng)納稅所得額嗎,我直接用收入額可以嗎
是的,同學(xué),經(jīng)營所得要用應(yīng)納稅所得額