您好,這個的話是分開做的

老師,請教一下,做憑證時候,是將銀行回執(zhí)單和發(fā)票一起貼到憑證候鳥,還是分兩個憑證一筆做應(yīng)收賬款,一次做確認(rèn)收入呢
老師好,實(shí)際工作中 正規(guī)做法是一張發(fā)票 對應(yīng)一次憑證 還是可以很多張同類的發(fā)票 對應(yīng)一筆憑證。 還是銀行回單是一筆對應(yīng)一張憑證 還是可以所有的收款對應(yīng)一張憑證。
老師 領(lǐng)導(dǎo)給一張銀行余額調(diào)節(jié)表 加:企業(yè)收銀行未收下面 寫的是2018年3月28號憑證 我看了一下那張憑證是三張利息收入的回單 當(dāng)時做的是借:銀行存款 那三張回單 貸:財務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù) 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把這三張回單做總賬 請問老師 我分錄應(yīng)該怎樣做呢
10號開的銷項發(fā)票,20收到貨款,發(fā)票和銀行回單放一塊做一張憑證呢,還是分開發(fā)票做一張憑證,銀行回單做一張憑證呢,正常情況是不是應(yīng)該先收錢在開票了,
1月份收到一張發(fā)票,是一月份開具的,但屬于12月份發(fā)生的費(fèi)用,請問對這張發(fā)票應(yīng)該編寫憑證進(jìn)一月份的賬,還是進(jìn)十二月份的賬?那筆費(fèi)用用銀行存款支出的憑證已經(jīng)在12月份做了,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票后要做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款的憑證,那現(xiàn)在收到一月份開具的這張發(fā)票后要做的借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款的憑證要做在一月份的賬還是十二月份的賬?
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營,采購,財務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點(diǎn),請問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關(guān)單與進(jìn)項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


做一張憑證是不是有問題呢
對,因?yàn)椴辉谝粋€經(jīng)濟(jì)月份
是在一個月,只是先開票了,后面才收到貨款
嗯對,所以是不建議一個的