同學(xué),您好!預(yù)付12月20日到7月的房租12月可攤銷11天的房租,進(jìn)項稅可以一次性抵扣。
公司2020.10.1-2921-10.31的房租32525,11月一次性付款,12月來票,整個過程每個月的會計分錄,剛才有個老師說,付款的時候記預(yù)付,貸銀行存款,來票做費用,不太明白是不是要攤銷,攤銷是12月開始攤銷嗎,怎么個攤銷法,是21年12 月,22年1月這樣攤銷嗎,不應(yīng)該是攤銷到實際使用的月份20年10-21年10月嗎,攤銷怎么攤銷著重說一下謝謝
老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時候:借:預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時候:借:成本房租,貸:預(yù)付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來,但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師?
我們一次性付了12個月房租,從今年2月15日至明面2月14日,我開始攤銷的月份從2月開始還是3月開始比較好些
老師,有個問題就是,我現(xiàn)在是從今年1月份開始補一年期的預(yù)付賬款的攤銷表。有個問題就是,1月份開始攤銷的,有多攤銷和漏攤銷的。我是在后面的月份做了賬務(wù)調(diào)整的。您幫我看看我截圖的,像640那筆車位管理費,物業(yè)費,都是交給的物業(yè)公司的,640這筆其實在2022年12月就攤銷完了,但是我今年1月份開始又接著每個月在攤銷。我在5月份雖然做了賬務(wù)調(diào)整,但是1月份開始,難道要按照賬面錯的數(shù)據(jù)來做每個月的銷表嗎?
我們12月開始預(yù)付12.20到7月份的房租,12月已經(jīng)收到專票,我們是一般納稅人,那這個房租應(yīng)該從12月開始攤銷還是從明年1月攤銷?另外進(jìn)項稅是在預(yù)付賬款時候就一次性攤銷還是要按月攤銷?
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計12個月計提固定資產(chǎn)折舊未計提,現(xiàn)在5月份要補計提28116.51元。如果計入制造費用,肯定會影響本月單位成本單價,可以計入到管理費用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個月我是按正常的計提。
老師,想請教這道題。C選項怎么不對呢?是因為是金融資產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個人客戶打來的,關(guān)于開票這塊,我們沒有申報不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請問老師5月份增值稅報表如何申報,以及這個會計分錄怎么寫
公司基本存款賬戶在網(wǎng)上登錄用戶名是什么?
老師好,我如何知道自己單位使用的是什么會計制度或者準(zhǔn)則呢,
不小心刪除了自然人稅務(wù)扣繳端,也沒有備份,重新下載后沒有了以前的數(shù)據(jù),請問可以不去辦稅服務(wù)廳開通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能嗎
怎么加老師怎么進(jìn)群?不知道如何學(xué)習(xí)沒人指點?
老板跟司機出去吃飯,報銷 做啥科目
進(jìn)項稅一次性抵扣如何做分錄?
同學(xué),您好!借:預(yù)付賬款借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)貸:銀行存款
那分?jǐn)偟臅r候就不用再做進(jìn)項稅的分錄嗎?
另外老師我們還有一筆房租也是12月預(yù)付了明年4月到7月的,對方這個月已經(jīng)給我們開了專票,收到專票的分錄應(yīng)該怎么寫?因為1-3月是免租期,那我們分?jǐn)偡孔馐菑?月開始做分錄嗎?
同學(xué),分?jǐn)偟臅r候不用做進(jìn)項稅了,第二個問題從4月開始分?jǐn)?