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500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性稅前扣除什么意思,麻煩老師解讀一下

2023-12-29 22:57
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-29 22:58

您好,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付 借:管理費(fèi)用等-折舊 貸:累計(jì)折舊

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齊紅老師 解答 2023-12-29 22:59

您好,就是一次性折舊 了

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快賬用戶(hù)1026 追問(wèn) 2023-12-29 23:03

會(huì)計(jì)上不需要分年度折舊了嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-29 23:05

您好,是的,這是有稅法優(yōu)惠政策的,沒(méi)有會(huì)稅差異,不用納稅調(diào)整

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快賬用戶(hù)1026 追問(wèn) 2023-12-29 23:08

怎么這個(gè)老師跟您的回答不一樣

怎么這個(gè)老師跟您的回答不一樣
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齊紅老師 解答 2023-12-29 23:12

您好,郭老師這個(gè)分錄我也看到過(guò),但您看政策是一下次記入的 根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備 器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2018〕54號(hào))規(guī)定,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊。本通知所稱(chēng)設(shè)備、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)。? (政策延期了)

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快賬用戶(hù)1026 追問(wèn) 2023-12-29 23:20

賬上不還是要按月計(jì)提嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-29 23:21

您好,您還是按月折舊,并確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。所得稅和會(huì)計(jì)處理可以不一樣,就是我們?cè)谫Y產(chǎn)折舊內(nèi)每年要納稅調(diào)整 企業(yè)2018年1月購(gòu)進(jìn)了一臺(tái)機(jī)床,入賬原值是120萬(wàn),(假設(shè)按10年折舊,不考慮殘值,企業(yè)所得稅率25%) 1月入賬: 借:固定資產(chǎn) 120萬(wàn) 貸:銀行存款 120萬(wàn) 考慮到匯算清繳時(shí)會(huì)享受一次性扣除的優(yōu)惠政策,這種應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。 借:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅負(fù)債 30萬(wàn) 貸:遞延所得稅負(fù)債 30萬(wàn) 2月在計(jì)提折舊時(shí):借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 1萬(wàn) 貸:累計(jì)折舊 1萬(wàn) 沖減遞延所得稅負(fù)債時(shí): 借:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅負(fù)債- 2500.00 貸:遞延所得稅負(fù)債 - 2500.00 按照每人的做賬習(xí)慣,您也可以在年底一次性沖減遞延所得稅負(fù)債。我們每年都會(huì)涉及稅會(huì)差異的調(diào)整,遞延所得稅負(fù)債也會(huì)隨著折舊的完成而最終結(jié)平。

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快賬用戶(hù)1026 追問(wèn) 2023-12-29 23:33

我理解對(duì)的,稅務(wù)上一次性扣除,會(huì)計(jì)上還是按月計(jì)提折舊,所得稅納稅調(diào)整,我們老板說(shuō)稅務(wù)跟會(huì)計(jì)上是一樣的都是一次性扣除了

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齊紅老師 解答 2023-12-30 06:27

早上好,是的是的,在折舊年限內(nèi)每年進(jìn)行納稅調(diào)整

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您好,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付 借:管理費(fèi)用等-折舊 貸:累計(jì)折舊
2023-12-29
您好,辦公樓不行,是除了房屋以外的
2022-11-06
同學(xué),你好 不是,是在申報(bào)表里面,這個(gè)固定資產(chǎn)的金額可以一次性扣除
2024-10-02
做賬是按月計(jì)提折舊,稅法申報(bào)可以一次扣除
2023-02-01
不可以的,賬上沒(méi)有一次折舊的,只有會(huì)計(jì)上有。
2022-04-15
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