電子的不能 只能重新開
請問一下現(xiàn)在實行電子發(fā)票了,但是電子發(fā)票開錯只能沖紅,沖紅的需要打印做賬嘛,還是做正常的就可以了,當月的發(fā)票
請問老師,我去年10月開的發(fā)票是百分之一的稅率的普票,現(xiàn)在2022年還可以紅沖這個發(fā)票嗎?開負數(shù)發(fā)票可以嗎?稅率現(xiàn)在恢復3點了
老師你好,請問現(xiàn)在數(shù)電平臺可以部分紅沖以前的紙質的普通發(fā)票嗎?我們是銷售方
請問一下,數(shù)電平臺上開發(fā)票,這個收款人和復合人沒有填也可以打印出來,這樣發(fā)票可不可以的,以前稅控盤是需要填的,數(shù)電呢
老師,問一下數(shù)電平臺就是已沖紅的發(fā)票可以恢復嘛?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設設備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風險收益率需要×β嗎老師
個體工商戶用自己的房屋經(jīng)營 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
后面沒辦法重開了
你好,重新開一個籃子,發(fā)票不就可以了