您好 開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票可以 現(xiàn)在系統(tǒng)還是按照1%暫時(shí)先開(kāi)具的
老師我們?nèi)ツ觊_(kāi)的普票,第二聯(lián)對(duì)方搞掉了,我現(xiàn)在可以開(kāi)負(fù)數(shù)票,再開(kāi)紅字票可以嗎?掉的發(fā)票復(fù)印件附在開(kāi)負(fù)數(shù)票的后面加說(shuō)明,可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我去年10月開(kāi)的發(fā)票是百分之一的稅率的普票,現(xiàn)在2022年還可以紅沖這個(gè)發(fā)票嗎?開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票可以嗎?稅率現(xiàn)在恢復(fù)3點(diǎn)了
老師好,對(duì)方公司2022年4月給我們公司開(kāi)的發(fā)票(普票,稅率是3 )但是后來(lái)政策出來(lái)之后普票不是免稅的嗎 這樣的話,對(duì)方紅沖這張發(fā)票,把紅沖的發(fā)票和正確的免稅發(fā)票開(kāi)出來(lái)給我 們就可以了吧 怎么對(duì)方現(xiàn)在一直問(wèn)我們要那個(gè)開(kāi)了稅率的發(fā)票呢
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)2022年開(kāi)具了兩張免稅普通發(fā)票,2023年6月紅沖免稅的發(fā)票之后可以再開(kāi)具兩張正數(shù)免稅普通發(fā)票嗎?還是只能開(kāi)具征收率1%的正數(shù)發(fā)票?
老師,我現(xiàn)在需要針對(duì)2022年2月份開(kāi)的一部分發(fā)票開(kāi)負(fù)數(shù)票,之前開(kāi)的發(fā)票是紙質(zhì)普通增值稅發(fā)票,現(xiàn)在開(kāi)負(fù)數(shù)票,是必須紙質(zhì)發(fā)票,還是可以開(kāi)數(shù)電負(fù)數(shù)票?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎