對的,但是要先計提,后做賬
11月支付職工體檢費,未收到醫(yī)院開具的收據(jù),這筆款的分錄這么做對嗎? 支付的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 次月收到發(fā)票 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬
哪個計提支付分錄是對的?借:管理費用-社保50 其他應收款-社保-個人 貸:應付職工薪酬-社保100 借:應付職工薪酬100 貸:其他應收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應付職工薪酬-社保50 借:應付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
每月計提職工福利 借 管理費用 貸 應付職工薪酬_職工福利 請問職工的體檢費用,我是直接 借 應付職工薪酬_職工福利 貸 銀行存款 還是重走一次 借 管理費用 貸 應付職工薪酬
收到社保退費是不是要做兩筆分錄,借 銀行存款 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 管理費用等
老師,企業(yè)給員工購買社保,計提的分錄這樣做,對不對? 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—醫(yī)保/社保 支付的時候 借:應付職工薪酬—醫(yī)保/社保 貸:銀行存款
老師,當月的微信收入,當月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時候手續(xù)費從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
深圳是工商年檢是幾月幾號截止
老師,我們是工程單位,在四月給業(yè)主開具普票,對方5月份打款,是普票,普票,普票!我做賬借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,因為是普票,是不是銷項稅額就不管了不做了?
老師,我們老板有兩個公司,可以從一個公司借款到另一個公司嗎?涉及到稅嗎
現(xiàn)金流量表中30行到37行這樣看的話是否看的出來有錯誤呢?
老師,公司是酒店,主營業(yè)務是提供住宿,請問在報企業(yè)所得稅年度納稅申報表時,在收入明細表中,銷售商品收入,提供勞務收入,建造合同收入,讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入,其他,選擇哪個?
老師,麻煩問一下匯算清繳補交企業(yè)所得稅如何做分錄
個人所得稅匯算清繳手續(xù)費幾塊錢,做其他收益,應交增值稅幾毛錢,要繳嗎
貨拉拉的運費用收款憑證入費用,匯算請繳的時候要剔除嗎
老師,請問個體戶給員工發(fā)工資,也需要申報個稅嗎?跟公司那樣,填寫每個員工的工資,然后代扣個稅?
支付當月計提?計提分錄是……
借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬