可以的,沒問題的哈
你好,老師,我想問之前公司充值油卡是以我個人名義去申請借款,然后再充值到油卡,若到年底油卡未用完未能開票,財(cái)務(wù)需要找到我先墊錢結(jié)賬,現(xiàn)在是填寫用款申請單,經(jīng)手人是我,但是是公對公打款了,對我有什么好處嗎,財(cái)務(wù)年底是找我還是找對方充值單位
你好,老師,2022年1月份讓銀行開了以前年度增值稅專用發(fā)票(包含18年19年20年21年的),請問收到發(fā)票后,做帳的分錄是什么。 以前年度的費(fèi)用,可以做在2022提1月份里嗎
2022年7月31號之前是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)收到了一部分增值稅專用發(fā)票,在2022年8月1號申請為一般納稅人,請問之前是小規(guī)模納稅人時收到增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?因?yàn)樵谡J(rèn)證系統(tǒng)都能看到,小規(guī)模納稅人時收到的的專票,可以認(rèn)證抵扣嗎?謝謝
老師,我有21年的費(fèi)用,當(dāng)時付款了,掛賬其他應(yīng)收 現(xiàn)在才收到發(fā)票,發(fā)票日期是23年2月的,請問,我這個發(fā)票可以在今年稅前扣除嗎
你好,我公司充值油卡,在23年使用,當(dāng)時申請的是增值稅專用發(fā)票,年底前未收到發(fā)票,24年1月幾號才能收到發(fā)票,發(fā)票未到,可以在23年做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司采購貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
在24年1月收到發(fā)票,23年1-12月使用的油費(fèi),全都在23年12月入費(fèi)用沒問題的吧?
可以的,按全責(zé)發(fā)生制做賬就是
好的,那我申報(bào)23年12月的增值稅,可以選24年1月幾號收到的這發(fā)票抵稅的吧?
這個是不可以的哈,只是費(fèi)用能抵減
比如我23年1-12月用了1461的加油費(fèi),24年1月幾號收到的票面,不含稅金額是1292.92,含稅金額是168.08,我在23年應(yīng)該確定費(fèi)用是多少,怎么做分錄?
就視同23年12月的發(fā)票,只是進(jìn)項(xiàng)不能在23年抵扣
那我23年怎么做分錄, 借:銷售費(fèi)用1461 貸:預(yù)付賬款 1461 是這些? 24年收到發(fā)票的時候怎么做分錄? 24年需要抵扣的時候又怎么做分錄?
借:銷售費(fèi)用1292.92 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅168.08 貸:預(yù)付賬款 1461 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅168.08