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你好,我公司充值油卡,在23年使用,當(dāng)時申請的是增值稅專用發(fā)票,年底前未收到發(fā)票,24年1月幾號才能收到發(fā)票,發(fā)票未到,可以在23年做費(fèi)用嗎?

2023-12-29 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-29 14:59

可以的,沒問題的哈

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快賬用戶8976 追問 2023-12-29 15:04

在24年1月收到發(fā)票,23年1-12月使用的油費(fèi),全都在23年12月入費(fèi)用沒問題的吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-29 15:06

可以的,按全責(zé)發(fā)生制做賬就是

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快賬用戶8976 追問 2023-12-29 15:15

好的,那我申報(bào)23年12月的增值稅,可以選24年1月幾號收到的這發(fā)票抵稅的吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-29 15:16

這個是不可以的哈,只是費(fèi)用能抵減

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快賬用戶8976 追問 2023-12-29 15:28

比如我23年1-12月用了1461的加油費(fèi),24年1月幾號收到的票面,不含稅金額是1292.92,含稅金額是168.08,我在23年應(yīng)該確定費(fèi)用是多少,怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2023-12-29 15:32

就視同23年12月的發(fā)票,只是進(jìn)項(xiàng)不能在23年抵扣

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快賬用戶8976 追問 2023-12-29 16:12

那我23年怎么做分錄, 借:銷售費(fèi)用1461 貸:預(yù)付賬款 1461 是這些? 24年收到發(fā)票的時候怎么做分錄? 24年需要抵扣的時候又怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2023-12-29 16:15

借:銷售費(fèi)用1292.92 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅168.08 貸:預(yù)付賬款 1461 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅168.08

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可以的,沒問題的哈
2023-12-29
你好 23年入賬分錄是,借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目 24年? 是還能抵扣的
2024-05-26
這個發(fā)票可以在今年稅前扣除
2023-04-19
您好!對公打款的,是找充值單位的可能性大。
2020-11-09
同學(xué),你好 之前的分錄,做紅字負(fù)數(shù)
2024-03-18
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