可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
你好,老師,我想問(wèn)之前公司充值油卡是以我個(gè)人名義去申請(qǐng)借款,然后再充值到油卡,若到年底油卡未用完未能開(kāi)票,財(cái)務(wù)需要找到我先墊錢結(jié)賬,現(xiàn)在是填寫用款申請(qǐng)單,經(jīng)手人是我,但是是公對(duì)公打款了,對(duì)我有什么好處嗎,財(cái)務(wù)年底是找我還是找對(duì)方充值單位
你好,老師,2022年1月份讓銀行開(kāi)了以前年度增值稅專用發(fā)票(包含18年19年20年21年的),請(qǐng)問(wèn)收到發(fā)票后,做帳的分錄是什么。 以前年度的費(fèi)用,可以做在2022提1月份里嗎
2022年7月31號(hào)之前是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)收到了一部分增值稅專用發(fā)票,在2022年8月1號(hào)申請(qǐng)為一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)之前是小規(guī)模納稅人時(shí)收到增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?因?yàn)樵谡J(rèn)證系統(tǒng)都能看到,小規(guī)模納稅人時(shí)收到的的專票,可以認(rèn)證抵扣嗎?謝謝
老師,我有21年的費(fèi)用,當(dāng)時(shí)付款了,掛賬其他應(yīng)收 現(xiàn)在才收到發(fā)票,發(fā)票日期是23年2月的,請(qǐng)問(wèn),我這個(gè)發(fā)票可以在今年稅前扣除嗎
你好,我公司充值油卡,在23年使用,當(dāng)時(shí)申請(qǐng)的是增值稅專用發(fā)票,年底前未收到發(fā)票,24年1月幾號(hào)才能收到發(fā)票,發(fā)票未到,可以在23年做費(fèi)用嗎?
我公司在京東平臺(tái)賣貨,在京東平臺(tái)上收到客戶付款300元,這筆交易京東平臺(tái)收傭金24元,交易服務(wù)費(fèi)8元,還有隨單送的京豆2元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬,怎么確認(rèn)收入,
有個(gè)固定資產(chǎn)清理,然后增值稅報(bào)表和賬上差這筆錢,怎么修改?
社保單位部分和個(gè)人部分都要計(jì)提嗎?,分錄怎么寫
有以下問(wèn)題需要跟你確定一下:1.應(yīng)交增值稅是(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳增值稅2%)? 2.比如開(kāi)票金額704862.5元,其中銷項(xiàng)稅額是58199.66元。異地需要預(yù)繳稅款2% 預(yù)繳增值稅12933.26元、收取對(duì)應(yīng)的成本進(jìn)項(xiàng)55000元,進(jìn)項(xiàng)有多的情況下可以退稅嗎?
老師,我更改了24年的個(gè)稅申報(bào),減少了一個(gè)人,當(dāng)時(shí)借是管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,支付的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款法人,以前年度的現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理會(huì)計(jì)分錄?
財(cái)務(wù)費(fèi)用跟應(yīng)付利息有啥區(qū)別
我們是房產(chǎn)企業(yè),預(yù)售階段,繳納印花稅,什么時(shí)候交呢?按備案簽訂的合同總金額計(jì)算繳納?還有房產(chǎn)稅,售樓部,樣板間,辦公場(chǎng)所,地下停車場(chǎng),凡是已經(jīng)投入使用的是不是都要繳納房產(chǎn)稅,計(jì)稅依據(jù)是啥
工商年審問(wèn)題。公司是:餐飲管理有限公司 在填報(bào)-統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)中 批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)形式(選填) 這需要選嗎?
財(cái)務(wù)報(bào)表里那里最直觀的看 近三年?duì)I業(yè)額
勞務(wù)費(fèi)要開(kāi)5200元,結(jié)果發(fā)票上自動(dòng)顯示的是數(shù)量2.18品目為勞務(wù)費(fèi)*勞務(wù)勞務(wù)費(fèi),已繳納1%增值稅這張票不用重開(kāi)吧
在24年1月收到發(fā)票,23年1-12月使用的油費(fèi),全都在23年12月入費(fèi)用沒(méi)問(wèn)題的吧?
可以的,按全責(zé)發(fā)生制做賬就是
好的,那我申報(bào)23年12月的增值稅,可以選24年1月幾號(hào)收到的這發(fā)票抵稅的吧?
這個(gè)是不可以的哈,只是費(fèi)用能抵減
比如我23年1-12月用了1461的加油費(fèi),24年1月幾號(hào)收到的票面,不含稅金額是1292.92,含稅金額是168.08,我在23年應(yīng)該確定費(fèi)用是多少,怎么做分錄?
就視同23年12月的發(fā)票,只是進(jìn)項(xiàng)不能在23年抵扣
那我23年怎么做分錄, 借:銷售費(fèi)用1461 貸:預(yù)付賬款 1461 是這些? 24年收到發(fā)票的時(shí)候怎么做分錄? 24年需要抵扣的時(shí)候又怎么做分錄?
借:銷售費(fèi)用1292.92 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅168.08 貸:預(yù)付賬款 1461 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅168.08