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你好,老師,2022年1月份讓銀行開了以前年度增值稅專用發(fā)票(包含18年19年20年21年的),請問收到發(fā)票后,做帳的分錄是什么。 以前年度的費(fèi)用,可以做在2022提1月份里嗎

2022-02-10 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-10 11:22

你好,繳納增值稅銀行給您開了專票?這個不應(yīng)該,以前年度的費(fèi)用不能坐在本年的,要做只能計入以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶7713 追問 2022-02-10 11:40

是的開了專票,我們是一般納稅人可以抵扣,銀行可以開專票。 那專票抵扣的部分我是可以做在1月份里抵進(jìn)項稅的,對嗎。

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快賬用戶7713 追問 2022-02-10 11:41

2、以前年度調(diào)整里的,我是不是只是去把去年年度報表改了就可以,還是要從18年20年的,每年都改。

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齊紅老師 解答 2022-02-10 11:42

可以在一月份抵扣的,只要正常認(rèn)證即可。

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快賬用戶7713 追問 2022-02-10 11:45

做到以前年度損益里的金額,我怎么調(diào),老師。是只調(diào)前一年的,還是每年都需要改。

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齊紅老師 解答 2022-02-10 11:49

這個銀行開的是手續(xù)費(fèi)的專票?以前年度做手續(xù)費(fèi)怎么做的

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快賬用戶7713 追問 2022-02-10 11:57

之前沒有發(fā)票時候,手續(xù)費(fèi)分錄是: 借:財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-02-10 14:07

那簡單了,你不用考慮期間問題了 分錄參考 按照發(fā)票金額 借:財務(wù)費(fèi)用 貸:財務(wù)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額

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快賬用戶7713 追問 2022-02-10 14:26

老師,那報表我改哪一年的?還是之前年份每年都改

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齊紅老師 解答 2022-02-10 14:28

這么做就不用改了,你之前的都做的費(fèi)用,現(xiàn)在只是差一塊進(jìn)項稅而已,影響比較小,可以按照上面的分錄做賬即可

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快賬用戶7713 追問 2022-02-10 14:39

好的,謝謝,老師

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齊紅老師 解答 2022-02-10 14:46

嗯客氣,期待您的好評

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你好,繳納增值稅銀行給您開了專票?這個不應(yīng)該,以前年度的費(fèi)用不能坐在本年的,要做只能計入以前年度損益調(diào)整
2022-02-10
同學(xué)你好 這個可以的 是什么會計準(zhǔn)則
2022-02-10
同學(xué)你好 之前付款了嗎咋做的分錄
2022-02-16
借主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款 就是12月份做的, 然后一月份借預(yù)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以千年度損益調(diào)整到預(yù)付賬款 它屬于2022年的成本。
2023-01-05
你好;? 你這個實(shí)際是4季度的費(fèi)用; 那么你 22年12月做 :借成本費(fèi)用貸預(yù)付賬款? ??
2023-01-05
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