你好,繳納增值稅銀行給您開了專票?這個不應(yīng)該,以前年度的費(fèi)用不能坐在本年的,要做只能計入以前年度損益調(diào)整
你好,老師,2022年1月份讓銀行開了以前年度增值稅專用發(fā)票(包含18年19年20年21年的),請問收到發(fā)票后,做帳的分錄是什么。 以前年度的費(fèi)用,可以做在2022提1月份里嗎
你好,老師,2022年2月份讓銀行開了以前年度增值稅專用發(fā)票(包含18年19年20年21年的),請問收到發(fā)票后,做帳的分錄是什么。 以前年度的費(fèi)用,可以做在2022提2月份里嗎
老師好,2022年第四季度的費(fèi)用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢? 謝謝
老師好,2022年第四季度的費(fèi)用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢? 謝謝
老師好,2022年第四季度的費(fèi)用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?答過的老師,請先不要接這個問題了, 謝謝
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報的時候怎么來個不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財務(wù)報表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問,2023年預(yù)計息稅前利潤怎么計算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報銷嗎,發(fā)票章是身份證號碼
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計扣除備查資料中,立項決議書有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財務(wù)報表少申報2萬怎么辦
是的開了專票,我們是一般納稅人可以抵扣,銀行可以開專票。 那專票抵扣的部分我是可以做在1月份里抵進(jìn)項稅的,對嗎。
2、以前年度調(diào)整里的,我是不是只是去把去年年度報表改了就可以,還是要從18年20年的,每年都改。
可以在一月份抵扣的,只要正常認(rèn)證即可。
做到以前年度損益里的金額,我怎么調(diào),老師。是只調(diào)前一年的,還是每年都需要改。
這個銀行開的是手續(xù)費(fèi)的專票?以前年度做手續(xù)費(fèi)怎么做的
之前沒有發(fā)票時候,手續(xù)費(fèi)分錄是: 借:財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款
那簡單了,你不用考慮期間問題了 分錄參考 按照發(fā)票金額 借:財務(wù)費(fèi)用 貸:財務(wù)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
老師,那報表我改哪一年的?還是之前年份每年都改
這么做就不用改了,你之前的都做的費(fèi)用,現(xiàn)在只是差一塊進(jìn)項稅而已,影響比較小,可以按照上面的分錄做賬即可
好的,謝謝,老師
嗯客氣,期待您的好評