您好!對(duì)公打款的,是找充值單位的可能性大。
你好,老師,我想問之前公司充值油卡是以我個(gè)人名義去申請(qǐng)借款,然后再充值到油卡,若到年底油卡未用完未能開票,財(cái)務(wù)需要找到我先墊錢結(jié)賬,現(xiàn)在是填寫用款申請(qǐng)單,經(jīng)手人是我,但是是公對(duì)公打款了,對(duì)我有什么好處嗎,財(cái)務(wù)年底是找我還是找對(duì)方充值單位
老師好,請(qǐng)問我單位收到個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票2.8萬,先付款2.8萬,后收到的發(fā)票,發(fā)票備注欄要我方代扣代繳個(gè)稅,和對(duì)方談價(jià)格時(shí)沒談個(gè)稅的事,所以我方墊付了勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,把這墊付的4000多個(gè)稅掛在往來款上。本來想著明年個(gè)稅匯算時(shí)把這個(gè)錢從公司申請(qǐng)退稅,看能退回多少?現(xiàn)在我要離職了,想著怎么把這個(gè)賬做正規(guī),公司不認(rèn)這部分稅金的話,是不是我要個(gè)人承擔(dān)這部分稅金,再找那個(gè)開發(fā)票的人去要明年能退回的個(gè)稅呢?
我們公司是一般納稅人,做了一個(gè)平臺(tái)??蛻粼谏厦娉渲?,就是類似于充值卡。比如我們的客戶付款100元,買我們的充油卡100元,然后我們又找一些下家來負(fù)責(zé)充值。但是我們就付款98元。之間的差額就是我們的利潤。但是下家就是一些個(gè)體自然人。拿不到進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票。我們公司這個(gè)屬于(經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)嗎?)可以申請(qǐng)差額征稅嗎?還有就是之前的財(cái)務(wù)做賬,做得比較亂,告成存貨是負(fù)數(shù),現(xiàn)在如果要理賬。怎樣把這個(gè)調(diào)正確?
一般納稅人電氣公司,外賬是請(qǐng)的代賬公司在做,內(nèi)賬好幾年都沒做過,而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在代收付款,(工程期間是股東張三在墊付費(fèi)用,后來收到的工程款甲方對(duì)公轉(zhuǎn)賬給公司,然后股東轉(zhuǎn)到私人卡個(gè)人費(fèi)用也在里面,也在支付公司一些費(fèi)用,反反復(fù)復(fù)的),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來,每一次明細(xì)賬都整理出來了,請(qǐng)問股東墊付5000元付人工費(fèi) 如:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)5000貸:其他應(yīng)付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬,股東張三通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到了個(gè)人卡,分錄是不是:借其他應(yīng)收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬,如何核對(duì)公司欠股東張三多少錢?在哪里可以查找出來,我是會(huì)計(jì)小白,謝謝老師了
老師,我公司,充值直播推流費(fèi)100萬,對(duì)方給我公司開票100萬,但是現(xiàn)在我們只用了70萬的推流,現(xiàn)在我公司要把剩余的30萬充值提現(xiàn),請(qǐng)問怎么操作 您好,這個(gè)的話,意思是剩下沒有用完是嗎 是的老師,剩下的錢需要提現(xiàn)出來 那你們就是 借 銀行存款 貸 預(yù)付賬款,之前充值是做預(yù)付了吧 沒有,之前是正常入賬,做了,成本,沒想到會(huì)有剩余,而且對(duì)方已經(jīng)把100萬發(fā)票開給我們了,請(qǐng)問這樣,發(fā)票和賬務(wù)怎么處理 等于說之前1,000,000全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了是吧 那這樣的話可以沖銷,剩余那部分 老師這是我昨天提問的問題,老師給我回復(fù)的,接上我剛剛提問的,是不是可以這樣操作
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
請(qǐng)問老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個(gè)設(shè)置的研發(fā)費(fèi)用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(三級(jí)科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈(zèng)的收入 算營業(yè)收入嗎
請(qǐng)問申報(bào)2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報(bào)嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報(bào)個(gè)稅那個(gè)
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
就是跟我的關(guān)系不大是吧,一般是找對(duì)方打款單位?
您好!是的。跟你關(guān)系不大。
但是經(jīng)手人是我
你好!如果帳對(duì)不清,有疑問時(shí)才會(huì)找你了。
年底要發(fā)票應(yīng)該是找充值單位是吧
你好!當(dāng)然是找對(duì)方了。
因?yàn)橐郧耙晕覀€(gè)人名義借的,所以年底結(jié)賬才要找我嗎?
你好!是的。這個(gè)借款是會(huì)找你對(duì)的