你好,借方負(fù)數(shù),你填入到貸方就可以了,這個(gè)其他應(yīng)收款貸方可以的。
其他應(yīng)收款科目期末余額在借方負(fù)數(shù) 其他應(yīng)付款科目期末余額在貸方負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)在財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表中如何填寫(xiě)呢?
資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如何填列,其他應(yīng)付款期末=其他應(yīng)付貸方余額+其他應(yīng)收貸方余額,如果其他應(yīng)收只有借方余額,那是不是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應(yīng)付款余額
老師好!資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款期末余額是其他應(yīng)收款的借方余額和其他應(yīng)付款的借方余額合計(jì)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款是怎么取數(shù)的?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)收款的金額,是不是應(yīng)該拿科目余額表中其他應(yīng)收款+其他應(yīng)付借方-其他應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備
老師好~咨詢(xún)下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票,增值稅專(zhuān)用發(fā)票,費(fèi)用類(lèi)~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開(kāi)具的專(zhuān)票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買(mǎi)的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類(lèi)型的單位需要報(bào)
支付給客戶(hù)的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒(méi)有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷(xiāo)表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫(xiě),直接減去20后填寫(xiě)嗎?之前100,現(xiàn)在寫(xiě)80
在報(bào)表里,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款怎么取數(shù)?
你好,這個(gè)是如果其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),可以計(jì)入到其他應(yīng)付款,相反也是一樣的。
其他應(yīng)收款,借方負(fù)數(shù)。在資產(chǎn)負(fù)債表中,可以計(jì)入其他應(yīng)付款。但是在資產(chǎn)類(lèi)其他應(yīng)收款中,是否還會(huì)體現(xiàn)一次?要不是不是資產(chǎn)負(fù)債表就不平了?
你好!不會(huì)再體現(xiàn) 了
報(bào)表里重分類(lèi),其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都會(huì)加上這個(gè)其他應(yīng)收款的借方負(fù)數(shù),是嗎
你好,不是的,你如果從分類(lèi)的話,它就從這個(gè)科目分類(lèi)到那個(gè)科目,然后這個(gè)科目就沒(méi)有數(shù)據(jù)了。
如果報(bào)表里,其他應(yīng)收款不取數(shù),其他應(yīng)付款取數(shù)的話。資產(chǎn)負(fù)債表不就不平了嗎?
你好,其他應(yīng)付款取得數(shù),也就是其他應(yīng)收款對(duì)應(yīng)的數(shù)啊,只是看是正數(shù)還是負(fù)數(shù)而已。
兩個(gè)科目只取一個(gè),那不是不平嗎?
您好,是這樣,首先,不重分類(lèi)之前,你要是平衡的。只是其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)才行。 然后再將其他應(yīng)收款重分類(lèi)到其他應(yīng)付款去。 如果你一開(kāi)始就不平,那怎么分類(lèi)都沒(méi)有用
報(bào)表中,比如其他應(yīng)收款借方10,貸方2,科目余額應(yīng)該是8。其他應(yīng)付款貸方4,加上其他應(yīng)收款貸方2,科目余額應(yīng)該是6嗎?
之前就是其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù),或者是貸方,正數(shù)。
您好,不是,除非你其他應(yīng)收款寫(xiě)10
什么意思
您好,在資產(chǎn)負(fù)債表里面,只看最終的借貸方余額,不是看借方多少貸方發(fā)生了多少。 就像你舉例的,在資產(chǎn)負(fù)債表里面只看其他應(yīng)收款科目余額8,填到資產(chǎn)負(fù)債表里就好了,其他應(yīng)付款不用去加那個(gè)其他應(yīng)收款的貸方2,直接填4
但是我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)收款只取借方總數(shù),沒(méi)有減去貸方數(shù)。其他應(yīng)付款反而加上了其他應(yīng)收款貸方數(shù)。這樣對(duì)嗎?科目余額表上,其他應(yīng)收款是借?貸的累計(jì)余額
您好,這樣也是可以的了,最終不影響報(bào)表平衡