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請聽題(金額簡化):22年賬上盈利1000元。22年報沒調增減。23年賬上虧損1500元,23年年報調增2500元交了企業(yè)所得稅。問24年1月注銷,現(xiàn)在這種情況,分紅稅交多少?

2023-12-29 13:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-29 13:12

您好,股東是個人還是?

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快賬用戶7328 追問 2023-12-29 13:14

22年開業(yè),股東是個人,小規(guī)模公司。

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齊紅老師 解答 2023-12-29 13:14

那就按未分配利潤×20%計算

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快賬用戶7328 追問 2023-12-29 13:16

老師,您看這個金額,未分配利潤是多少。23年有調

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齊紅老師 解答 2023-12-29 13:17

按以上數(shù)據(jù),沒有未分配利潤分配

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快賬用戶7328 追問 2023-12-29 13:24

未分配利潤是1500-1000=負500對嗎。老師

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快賬用戶7328 追問 2023-12-29 13:25

賬未分配利潤:-1500+1000=負500對嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-29 13:25

還得考慮繳納企業(yè)所得稅

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快賬用戶7328 追問 2023-12-29 13:37

老師,24年1月沒收入,那我這個企業(yè)所得稅也是0把?

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齊紅老師 解答 2023-12-29 13:37

是的,您的理解非常正確

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您好,股東是個人還是?
2023-12-29
你好!23年之前的所得稅都已經繳了,24年只有120元收入,成本大于120元是虧損的,不用交企業(yè)所得稅,分紅個人所得稅20%
2023-12-29
借以前年度損益調整 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出, 借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費查補稅款。 借應交稅費查補稅款貸銀行存款500多, 借營業(yè)外支出滯納金,貸銀行存款賬務處理 做到2024年12月份就行,之前的財務報表和帳上都不用修改,然后你只修改增值稅申報表。
2024-12-06
滯納金是由于22年的企業(yè)所得稅未及時繳納而產生的,因此它應該與22年的企業(yè)所得稅一起進行處理。在會計分錄中,您已經將滯納金和企業(yè)所得稅一起記入了“以前年度損益調整”科目,這是正確的。 關于滯納金在稅務報表中的處理,由于滯納金是22年產生的,因此它應該被納入22年的企業(yè)所得稅年報中進行納稅調整。即使23年的企業(yè)所得稅匯算清繳還未完成,滯納金也不應該被納入23年的年報中。 您需要將滯納金759.73元在22年的企業(yè)所得稅年報中進行納稅調增。 關于您提到的A105000表的問題,第19行和第20行通常與稅收調整項目有關。您需要根據(jù)實際情況填寫這些行次,確保所有稅收調整項目都被正確反映。
2024-03-26
你好可以的 可以這么做的
2022-06-10
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