您好,股東是個人還是?
請教一個具體業(yè)務問題 2021年12月份計提了一筆所得稅3000元 2022年4月份年報的時候發(fā)現(xiàn)可以彌補以前年度虧損 ,3000元多計提了 4月份調賬 1、沖回多計提所得稅 借:所得稅 3000 貸:以前年度損益 3000 2、調整以前年度損益 借:以前年度損益 3000 貸:利潤分配 未分配利潤 3000 4月份財務報表資產負債表中應交稅費期初數(shù)減去3000期末數(shù)加上3000 未分配利潤期初數(shù)加3000,利潤表中本年累計欄所得稅3000 這樣財務報表就平了,這樣做對嗎
老師您好,我們是小企業(yè)會計準則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費用 貸:其他應付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉出,并補繳相應的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉出?具體分錄應該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報表和財務報表嗎?2021年虧損7萬,如果調整完這23萬,應該是盈利16萬,那么就需要補繳4000元的企業(yè)所得稅。可是如果直接在2021年企業(yè)所得稅報表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會有影響,這不就等同于我多調整了一次嗎?但是如果不調整2021年的報表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結轉,我的前任會計做賬的時候把他的沒結轉的都給結轉了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導致我的資產負債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應該怎么給他整平呢?是匯算的時候調減嗎?把那50多萬調減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結轉,我的前任會計做賬的時候把他的沒結轉的都給結轉了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導致我的資產負債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應該怎么給他整平呢?是匯算的時候調減嗎?把那50多萬調減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
請聽題(金額簡化):22年賬上盈利1000元。22年報沒調增減。23年賬上虧損1500元,23年年報調增2500元交了企業(yè)所得稅。問24年1月注銷,現(xiàn)在這種情況,分紅稅交多少?
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
有四項成本費用稅金列支,一家公司時用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財務分析時怎么呈現(xiàn)這個四項的成本費用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
本公司是高新企業(yè),今年是第一年,收到科技局獎勵的20萬元,這個20萬元計入營業(yè)外收入?需要交那些稅費
老師:做內賬這筆分錄怎么寫?
老師,請問啟用財務軟件,供應商4月底的應付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請指點做支付單和日記賬時怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒有用過U8+系統(tǒng) 是假設 質保進退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應付款-質保金1000 歸還:借其他應付款-質保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進入 計入構建 固定資產,無形資產和其他長期資產所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個是按2500申報個稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費入哪個科目
22年開業(yè),股東是個人,小規(guī)模公司。
那就按未分配利潤×20%計算
老師,您看這個金額,未分配利潤是多少。23年有調
按以上數(shù)據(jù),沒有未分配利潤分配
未分配利潤是1500-1000=負500對嗎。老師
賬未分配利潤:-1500+1000=負500對嗎
還得考慮繳納企業(yè)所得稅
老師,24年1月沒收入,那我這個企業(yè)所得稅也是0把?
是的,您的理解非常正確