你好,這個(gè)發(fā)票沒法紅沖了嗎?如果是的話,做壞賬。
老師,項(xiàng)目在17年做完的,應(yīng)付賬款由于外幣的匯兌損益還有幾萬,但是當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)沒有進(jìn)行處理,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款還剩一些錢,2020年,將其計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,應(yīng)收賬款總計(jì)有50萬,已經(jīng)很多年了也收不回來了現(xiàn)在要處理怎么做憑證
老師應(yīng)收賬款有9千元掛帳,現(xiàn)在業(yè)主不給了,還需要給人家退回去,發(fā)票金額開多了,審定的金額又少,還要退回1萬5~需要怎么處理
老師當(dāng)時(shí)沒有審計(jì)導(dǎo)致發(fā)票應(yīng)收賬款多開了一萬,現(xiàn)在匯款,剩下的收不回來的需要怎么處理
老師,建筑服務(wù),之前已經(jīng)開了發(fā)票30萬,款已經(jīng)收到了,現(xiàn)在審計(jì)的說工程沒有那么多款,要退,1萬多元。我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營(yíng)范圍,圖二開票開哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請(qǐng)問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
對(duì),沒有辦法沖了,我這邊屬于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何做分錄
借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款。
好的,老師這樣稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要什么附件嗎?
自己寫一個(gè)收不回來的說明就可的 領(lǐng)導(dǎo)簽字匯算清繳、納稅調(diào)整。
這個(gè)需要做納稅調(diào)整嗎?
對(duì)的,是的,需要納稅調(diào)增。
那這個(gè)屬于哪一項(xiàng)調(diào)整
你好,收不回來的壞賬調(diào)整105090這個(gè)表格里面。